内部
宁德市国资委于2021年2月7日印发了《进一步加强市属国有企业内部审计工作的意见(试行)》(宁国资监〔2021〕6号),主要从内部审计工作的重要性、总体要求、内部审计领导和管理体制机制等方面对市属国有企业内部审计工作进行规范和指导。 为有效推动市属国有企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,进一步加强和推进市属国有企业内部审计工作,制定了本办法。 《意见》共分九点二十四条,包括:一、充分认识加强企业内部审计工作的重要意义;二、总体要求;三、强化统一管控能力,进一步完善内部审计领导和管理体制机制;四、有效履行工作职责,全面提升内部审计监督效能;五、聚焦经济责任,促进权力规范运行和责任有效落实;六、突出关键环节,强化对重点领域的监督力度;七、加强内控体系审计,促进提升企业内控体系有效性;八、压实整改落实责任,促进审计整改与结果运用;九、加强出资人对内部审计工作的监管,组织开展检查评价和责任追究
本公司于2016年1月至2017年2月间生产销售的上述特定型号直立式洗衣机,及于2017年上市的上述特定型号滚筒洗衣机,其中内部电源线材有可能因为洗衣机运转时的震动拉扯,造成内部电源端子磨损松脱、内部电线接触不良或短路情形,有可能产生局部发热、冒烟或在极少数情况下自燃之风险。 迄今通报经济部标准检验局数件洗衣机安全事故,台湾乐金电器股份有限公司对产品分析的结果确定为因洗衣机运转时的震动拉扯, 造成内部电源端子松脱、内部电线接触不良或短路之现象。 内部电源端子磨损松脱、内部电线接触不良或短路,有可能产生局部发热、冒烟或在极少数情况下自燃之风险
内部(英语:interior,又称开核,英语:open kernel),是点集拓朴中的术语。拓扑空间内子集合 S 的“内部”定义为:所有 S 的开子集的联集。直观上可以想成“不在 S 的边界上”的S 的点组成
主要用途与范围: 本机是一种单压式自动旋转连续压片的机器将颗料状原料压制成各种片剂。它主要用于制药业的片剂生产,同时适用于化工、食品、电子等工业部门。外围罩壳为全封闭形式,材料采用不锈钢,内部台面用不锈钢材料,转台表面经过特殊处理,能保持表面光泽与防止交叉污染
2014年11月,中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平保险集团”)聘请中国内部审计协会派出的专家组对公司内部审计质量实施了现场评估,外部评估专家组逐一对内部审计环境和内部审计业务两大类、17个评估要素、39个评估点进行了量化评分,认为中国太平保险集团内部审计遵循程度的评估结论为“合格”,评定级别为“AAA”。 内部审计质量评估是国际内部审计师协会在全球范围推行的一项重点工程。近年来,中国内部审计协会在借鉴国际先进理念和**实务基础上,结合我国内部审计发展实际,于2012年4月发布了《内部审计质量评估办法(试行)》(以下简称办法)和《中国内部审计质量评估手册(试行)》(以下简称手册)
中国内部审计协会发布《内部审计质量评估办法》 为进一步推动内部审计质量评估工作的开展,现发布《内部审计质量评估办法》,自2014年9月1日起施行。中国内部审计协会于2012年4月6日发布的《内部审计质量评估办法(试行)》同时废止。 第一条 为规范内部审计质量评估工作,提高内部审计工作质量,推动内部审计的职业化发展,根据《第1101号——内部审计基本准则》,制定本办法
对Active Directory安全的内部威胁真实存在、范围广泛且成本颇高。AD在全球企业中的优势使其成为敌人的首要目标,用于利用技术限制和人为错误来从内部实施数据泄露。 AD事件的监控日志仅仅是起点,但许多内部威胁都利用未记录的AD事件
快速卷帘门,“快”是卷帘门的一大特点。可在1秒内升到底,速度可调。这种门经常出现在车间的出入口
宁德市国资委于2021年2月7日印发了《进一步加强市属国有企业内部审计工作的意见(试行)》(宁国资监〔2021〕6号),主要从内部审计工作的重要性、总体要求、内部审计领导和管理体制机制等方面对市属国有企业内部审计工作进行规范和指导。 为有效推动市属国有企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,进一步加强和推进市属国有企业内部审计工作,制定了本办法。 《意见》共分九点二十四条,包括:一、充分认识加强企业内部审计工作的重要意义;二、总体要求;三、强化统一管控能力,进一步完善内部审计领导和管理体制机制;四、有效履行工作职责,全面提升内部审计监督效能;五、聚焦经济责任,促进权力规范运行和责任有效落实;六、突出关键环节,强化对重点领域的监督力度;七、加强内控体系审计,促进提升企业内控体系有效性;八、压实整改落实责任,促进审计整改与结果运用;九、加强出资人对内部审计工作的监管,组织开展检查评价和责任追究
2015年,全市各级审计机关认真学习贯彻《浙江省审计条例》和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号),重视并加强对内部审计工作的业务指导和监督,不断推动了全市内部审计事业的健康发展。根据《杭州市审计局对区、县(市)级审计机关内部审计业务指导和监督工作考核办法》规定,市局对各区、县(市)审计局2015年度内部审计业务指导和监督工作进行了考核,现将考核结果通报如下: 希望全市审计机关总结经验,再接再厉,继续采取有力举措,不断创新管理方式,进一步提升加强内部审计工作业务指导和监督工作的主动性、自觉性和建设性,求真务实,真抓实干,全面提升内部审计工作水平,努力推进我市内部审计工作创新发展。
为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系,规范上市公司内部控制信息披露行为,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引,我会会同财政部制定了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》,现予公布,自发布之日起施行。 根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)的规定,需要披露内部控制评价报告的上市公司,在发布年度报告时应遵照执行。鼓励自愿披露内部控制评价报告的其他上市公司参照执行
产品描述:旋转式压片机,它主要用于制药业的片剂生产,同时适用于化工、食品、电子等工业部门。外围罩壳为全封闭形式,材料采用不锈钢,内部台面用不锈钢材料,转台表面经过特殊处理,能保持表面光泽与防止交叉污染,符合GMP要求。装有透明玻璃的门窗,能清楚观察压片的状态,并且能全部打开,易于内部清理和保养
为切实做好内部审计指导监督工作,促进各地各单位建立健全内部审计制度,规范内部审计行为,提升内部审计质量,根据《审计署关于内部审计工作的规定》《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》等有关规定,普宁市审计局派出检查组于2022年7月13日至8月31日对全市有关部门、单位内部审计工作情况进行了专项检查,检查方式采用单位自查和现场检查指导相结合,在全面布置被检查单位自查填报内部审计工作情况的基础上,选取普宁市教育局、卫生健康局、公安局、人民医院和普宁华侨医院5个单位进行现场检查。 本次抽查涉及的单位和部门共有86个,经查,仅有8个单位建立内部审计机构(其中有6个单位独立设置内部审计机构),尚有78个单位未建立内部审计机构。 从现场检查情况看,普宁市教育局、卫生健康局、公安局等单位较能重视内部审计工作,逐步深入和规范开展内部审计工作,较好地发挥内部审计的监督作用
当看到这台车的时候,我以为它只是一台“小中巴”车,因为从它的整个驾驶室和车身的造型几乎就是一台标准的小中巴,如果不是没有车窗这种中巴车的必须配置,或许就真的被它的长相蒙蔽了,它实际上是一台长得像小中巴的封闭式厢式货车。 这台长得像“小中巴”的封闭式厢式货车最大的亮点应该是这个车厢了,内部几乎都采用的铝合金材料覆盖,极大的减轻车身重量。 货厢的底板和四周都是采用了大量的铝合金材料,连脚踏和盖板都使用的铝合金材料
本校遵循教育部发布“学校财团法人及所设私立学校内部控制制度实施办法”,自9**年度起责成秘书室负责推动各单位建立内部控制制度,经99年10月21日第2届第4次董事会通过第一版之内部控制手册,并报请教育部核备。内部控制制度手册内容包含人事事项、财务事项、营运事项及其他事项之作业程序、内部控制点及稽核作业规范,并明订内部控制制度之检查稽核。 自100学年度起开始,为检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运之效果及效率,适时提供改进建议,确保内部控制制度得以持续有效实施,每学年度以任务编组方式组成稽核小组,成员由校长遴选操守公正、忠诚、具有相当学识经历人员3至5人兼任,并指定其中1人担任小组召集人,办理本校稽核业务
主要用途与范围: 本机是一种单压式自动旋转连续压片的机器将颗料状原料压制成各种片剂。它主要用于制药业的片剂生产,同时适用于化工、食品、电子等工业部门。外围罩壳为全封闭形式,材料采用不锈钢,内部台面用不锈钢材料,转台表面经过特殊处理,能保持表面光泽与防止交叉污染
本校于100年1月10日第八届董事会第六次会议审议通过“财团法人元智大学内部控制制度实施办法”及“元智大学内部控制制度实施办法”,于101学年度上学期完成内部控制制度建置,于101学年度成立内部稽核小组,并于102学年度正式成立内部稽核委员会,透过定期检核,衡量现行人事、财务与营运所订政策、作业程序之有效性及遵循程度,确保学校内部控制制度推动成效;考量“内部控制”强调内控制度之设计与执行,“内部稽核”则着重监督与查核,为明确区隔两者功能,避免职能冲突,强化内部稽核之超然独立性,于105学年度成立内部控制委员会,以检视营运风险,检讨并强化内部控制作业,提升整体营运效能,其下设内部控制推动小组,统筹各项内部控制推动作业规划事宜。 依第十届董事会第八次会议(108年11月18日)决议,学校内部控制制度实施手册之修订,授权校长核定后颁布,学校法人董事会内部控制制度实施手册之修订,授权董事长核定后颁布;二者之修订重点皆须定期提报董事会议核备。 内部控制作业程序及内部控制点:
根据ANA的新报告“内部机构持续崛起”,78%的受访者表示2018年有某种形式的内部机构,2013年的数字为58%,2008年只有42%的受访者这么表示。 44%的受访者表示,内部广告代理机构是在过去五年内成立的。90%的受访者表示其内部机构的工作量在过去一年中有所增加,其中65%表示工作量增加“很多”
本次赴美国研究政府内部控制架构与作业实务,主要心得与建议如下:美国订有“联邦管理者财务廉洁法”据以推动政府内部控制,我国宜配合国情及立法可行性研议相关配套措施。设置内部稽核单位是维持内部控制有效及签署内部控制声明书之先决条件,因我国现行稽核评估职能采任务编组办理,出具内部控制声明书之条件尚未成熟,宜考量在不增加员额及经费下,研议政府内部稽核之适任单位。内部控制制度绩效评估标准,如能纳入研考会施政绩效管理作业,将促使机关借由强化内部控制机制,改进缺失并促使达成效能
2016年,全市各级审计机关按照《浙江省审计条例》和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号)要求,不断探索,积极转型,不断加强对内部审计工作的业务指导和监督,全面推动了我市内部审计事业的发展进步。根据《杭州市审计局对区、县(市)审计机关内部审计业务指导和监督工作考核办法》(杭审综〔2016〕78号)规定,市局组织对各区、县(市)审计局2016年度内部审计业务指导和监督工作进行了考核。经市局局长办公会研究确定,现将考核结果通报如下: 2017年为全市内部审计工作创新创优年
本报告概述了内部审计当前需要重点关注的领域,希望籍此为内部审计界人士及企业高级管理人员提供裨益,有效地协助公司实现效益最大化,并在公司的重要领域进行更加合理的资源分配。 随着全面信息化时代的到来以及经济全球化程度的不断加深,现代企业在信息技术以及全球化方面将面临更多的挑战与风险。 作为企业风险管理的最后一道防线,有效的内部审计职能不再仅限于简单的合规,而是承担着帮助企业管理风险并协助其顺利实施发展战略的重任
中国石油大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设的高校,是国家重点支持开展“优势学科创新平台”建设的高校。 中国石油大学(华东)现有东营、青岛两个校区,为了减免东营、青岛两个校区之间内部电话的花销,加强各学院(部)之间的信息联系,解决教师家与学生宿舍之间通讯难的问题,石油大学于2007年上半年引进一套MVB2000平台作为其内部通讯的核心平台,完全实现了内部的免费通讯,并通过东营、青岛两地电信的落地线路,将部分教师的两地长话转变为两地市话。 畅信达IP语音系统基于最新一代通信技术研发,在运营商IMS语音接入、SIP语音呼叫、远程管理等方面全面支持IPv6协议,用户可根据自身网络环境选择IPv4或 IPv6接入,全方位享受到IPv6带来的更高效、更安全的服务
x-ray检测设备能够检测电源数据线材内部缺陷吗? 电源数据线材是电子市场非常常见的一种产品,如今,消费电子市场对产品的质量越来越重视,企业如何提升产品品质是目前需要重点考虑的。那么x-ray检测设备能够检测电源数据线材内部的缺陷吗?我们一起来看看。 对于电源数据线材的内部缺陷,我们肉眼是看不到的,就算拿显微镜来观测也难以发现,而x-ray检测设备的工作原理是采用X射线穿透样品的内部,并将探测到的内部缺陷信息反馈到图像面板上,用户可以清晰地看到产品内部的缺陷,比如气泡、裂纹等
从根本上说,经营的目的是要为客户创造价值,达成企业使命和愿景;经营的目标是短期获得利润,长期促进企业的成长发展。而内部交易只是一种经营的手法, 通过这种手法以便经营者更好地进行经营而已。是不是所有的企业都适合或必须做内部交易呢?答案非常明显,不一定每个企业都要做内部交易
7月29日,滨州市内部审计师协会2022年首期内审干部培训班在浙江大学举办,浙江大学城市学院教育培训部主任蔡闯、滨州市内部审计师协会会长崔艳霞出席开班仪式。开班仪式由滨州市内部审计师协会副会长兼秘书长傅玉兰主持。 蔡闯代表浙江大学致辞,欢迎滨州内审干部到浙大交流学习,向大家简要介绍了浙大的发展历程和历史渊源
为加强我所内部控制建设和国有资产管理工作,10月19日下午,我所召开内部控制建设和国有资产管理工作会议,学习有关制度、传达省院财务工作会议精神,布置我所相关工作。全体所领导、所内部控制领导小组、工作小组、所固定资产管理小组等成员参加此次会议。会议由所财务与资产管理科组织,所党委杨云斌书记主持会议并讲话
据报道,谷歌内部文件显示,由于员工之间的讨论越来越多,谷歌呼吁对内部留言板的内容进行更积极的审查。 谷歌内部社区管理团队表示,越来越多的内容在其内部留言板上被标记为种族主义和辱骂性信息。该团队认为,这是由于员工在家工作时共享了更多信息,以及"艰难的全球对话"的增加
内部审计是指,由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工作
为进一步提升院内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,3月6日,自然资源部第三地理信息制图院组织召开了2023年内控体系风险评估工作布置会,部分院领导及部门负责人参加了此次会议。 会议指出,按照《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(2017) 1号)、自然资源部办公厅关于印发《自然资源部行政事业单位内部控制应用指引(试行)》的通知(自然资办函(2020) 1258 号)等文件要求,开展内控工作,各部门要高度重视;会议要求2023年内部控制风险评估、内部控制手册及制度修订、内部控制监督评价等工作需要党办、财务、人事等部门积极配合提供相关资料,共同做好内部控制评价人员开展的实地访谈、问卷调查等工作。
新华会计网作为淮安市继续教育培训定点单位,从2010年开始推出会计人员继续教育网上培训。 会计人员继续教育是会计队伍建设的重要内容。为了提高会计人员政治素质、业务能力和职业道德水平,以适应 社会主义市场经济发展的要求,要不断提高会计人员政治素质、业务能力、职业道德水平,使其知识和技能不断得到 更新、补充、拓展和提高