稽核
本公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会;除在董事会例行会议报告外,并于每季与必要时向董事长及审计委员会报告。 内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及实际日常运作是否适当及兼顾效果与效率;其复核范围涵盖公司所有单位及作业。 稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行专案稽核或复核
为深入贯彻执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面开展住房公积金电子稽查工作的通知》的要求,进一步加强电子稽查风险隐患排查和问题数据清理整改,全面提升业务数据质量,增强风险防控能力,市公积金中心定期对电子化检查报告中出现的疑点数据进行全面梳理,深入分析问题产生原因,扎实推进整改落实。 中心稽核科针对排查出的问题,认真分析风险隐患产生的原因,将风险疑点与业务数据、资料凭证等信息进行逐条比对核实,排除正常合规业务后,对其余问题进行归类处置,梳理出问题清单,并落实到责任科室和责任人。同时,各相关部门按照各自职责分工负责,全面筛查业务明细数据,梳理核查风险疑点
本公司各项资讯安全管理规定必须遵守政府相关法规(如:刑法、国家机密保护法、专利法、商标法、著作权法、电脑处理个人资料保护法等)之规定。 由资讯室负责资讯安全制度之建立及推动事宜。 定期实施资讯安全教育训练,宣导资讯安全政策及相关实施规定
【记者丁孟暄淡水校园报导】本校“个人资料管理制度107学年度外部稽核”于1月8、9日展开,由BSI英国标准协会分公司安排稽查员莅校考察本校个资管理。 起始会议于8日上午在惊声国际会议厅举行,由行政副校长庄希丰主持,一级单位主管、资工系主任陈建彰、资管系主任游佳萍、公行系主任萧怡靖等师长皆出席。接续将进行高层访谈,研讨日常监督组织遵循政策状况的责任、个人资讯管理系统规划、监督与检讨个人资讯管理系统、改善个人资讯管理系统,稽核员也将至校内各单位进行稽核
自 2019 年 4 月 1 日起,海湾合作委员会 GCC 技术法规的低电压电气设备暨家电要求已在 SABER 平台推行。此将影响法规里的 List (2) 之产品项目必须登录且取得核可,如 SABER 要求这些产品在进入沙乌地市场前,必须先取得 G-Mark 认证。 GCC 技术法规亦已扩大其低电压电气设备暨家电要求涵盖的产品目录清单范围
全面推进“清廉医院创建”,维护好老百姓的“救命钱”。1月11日上午,根据《信阳市医保局诚信体系建设实施方案》要求,市医保局召开了信阳市医保诚信体系建设工作领导小组第二次办公会,为今年高质量推进医保诚信体系建设开好局、起好步。 会议传达学习了《河南省医疗保障基金使用信用管理暂行办法》、《信阳市人民政府关于印发高质量推进信阳建设促进形成新发展格局工作方案的通知》、《信阳市人民政府办公室关于印发信阳市加强信用信息共享应用促进中小微企业融资工作方案的通知》、《关于印发加快推进全市“信易贷”工作和推广应用信阳市金融综合信用服务平台实施方案的通知》等上级文件精神,明确了贯彻落实的目标任务
一、长期照护产业管理学术与实务之整合研究。 二、举办及参与国内外长期照护管理相关之学术研讨会、演讲、讲习、观摩、辅导、教育训练活动及实务推动。 三、接受政府机关、长期产业机构、同业公会及相关社团委托,办理长期照护管理之研究、咨询与服务
1、公司始终坚持“以顾客为导向,以质取胜”经营方针,先后通过ISO9001、IATF16949、ISO45001、ISO14001标准认证,同时积极完善ROHS、REACH等环保安全法规定文件,不断完善质量管理体系,持续推进产品过程质量控制与检测,强化供应链管理,致力于为每个客户提供高质量的产品,创造更大的价值。 2、在质量管理过程,公司积极贯彻先进的质量理念,从来料至制程,从成品到出货,每个过程都运用PDCA循环模式进行管理,通过日常稽核与集中内审方式,全程全员行动,持续循环改善,促使公司的管理流程更加规范,增进客户满意度。 宁波赛特勒电子有限公司下属的检测中心成立于2010年,占地约1000平方米, 拥有专业的检测人员,所有试验项目均依据GB/T21711.1和IEC61810-7:标准执行
本公司于2021年成立第一届审计委员会,审计委员会由全体独立董事组成,成员人数共计四位。本委员会主要职责系以下列事项之监督为主要目的: 一、公司财务报表之允当表达。 二、签证会计师之委/解任、报酬及独立性与绩效
趋势科技在拉斯维加斯的 Gartner 2013资料中心大会上谈论我们对于未来防护资料中心的愿景。正如你在日常的工作里会发现,资料中心以飞快的速度在进化著,许多单位都拥抱着服务器虚拟化,还有云端运算都是资料中心的延伸。当然,这些改变也为IT团队带来许多挑战,同时也带来很好的机会