接待费
负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护,开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务;承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作;承担交通运输投诉的受理、分办工作。 根据南宁市机构编制委员会《大红鹰登陆大红鹰登陆网址南宁市交通运输局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》(南编[2011]85号)文件,同意成立南宁市交通运输信息管理中心,属正科级全额拨款事业单位。 人员编制数24个,在职职工人数为20人,聘用人员16人
2022年,进一步贯彻落实上级有关规定,我市财政部门继续牢固树立“过紧日子”的思想,调整优化支出结构,严控“三公”经费和一般性支出规模,加强“三公”预算管理。2022年市本级财政拨款安排的“三公”经费预算限额0.81亿元(其中:一般公共预算0.73亿元,政府性基金0.08亿元),剔除因体制改革省级下划高速公路交通管理局公务车购置、公务车运行维护经费基数因素,与上年预算限额持平。其中: 因公出国(境)经费,严格按照《温州市党政干部因公出国(境)管理五项制度》、《关于明确因公出国(境)经费审批流程的通知》等规定,规范管理因公出国(境)行为,财政拨款安排的因公出国(境)费预算限额0.11亿元(其中:一般公共预算0.1亿元,政府性基金0.01亿元),与上年预算限额持平; 公务接待费,严格执行《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》、《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》等规定,严控公务接待费支出,财政拨款安排的公务接待费预算限额0.22亿元(其中:一般公共预算0.22亿元,政府性基金60万元),与上年预算限额持平; 公务用车购置及运行费,严格执行《温州市公务用车制度改革总体方案、温州市市级机关公务用车制度改革实施方案》等规定,加强公务用车管理,财政拨款安排的公务用车购置及运行费预算限额0.47亿元(其中:一般公共预算0.41亿元,政府性基金0.06亿元),其中:一般公共预算安排的公务用车购置费预算限额0.11亿元,公务用车运行费预算限额0.3亿元
2018年,进一步贯彻落实上级有关规定,我市财税部门继续牢固树立“过紧日子”的思想,调整优化支出结构,压缩一般性支出,加强“三公”预算管理。2018年市本级“三公”经费预算限额1.09亿元(其中,一般公共预算安排的“三公”预算限额0.77亿元),与上年预算限额持平;严格按照《温州市党政干部因公出国(境)管理五项制度》(温委办发〔2012〕145号)、《关于明确因公出国(境)经费审批流程的通知》(温财外〔2014〕544号)等规定,规范管理因公出国(境)行为,因公出国(境)费预算限额0.21亿元(其中,一般公共预算安排的因公出国(境)费预算限额0.12亿元),与上年预算限额持平;严格执行《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》(浙委办发〔2014〕42号)、《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》(温委办发〔2012〕96号)等规定,严控公务接待费支出,公务接待费预算限额0.32亿元(其中,一般公共预算安排的公务接待费预算限额0.24亿元),与上年预算限额持平;严格执行《温州市公务用车制度改革总体方案、温州市市级机关公务用车制度改革实施方案》(温委办发〔2016〕85号)等规定,加强公务用车管理,公务用车购置及运行费预算限额0.56亿元(其中,一般公共预算安排的公务用车购置及运行费预算限额0.41亿元),与上年预算限额持平,其中:公务用车购置费预算限额0.17亿元(其中,一般公共预算安排的公务用车购置费预算限额0.11亿元),与上年预算限额持平,公务用车运行费预算限额0.39亿元(其中,一般公共预算安排的公务用车运行费预算限额0.3亿元),与上年预算限额持平。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。 说明:南宁市邕宁区政府集中采购中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 2018年度本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算0万元,比年初预算数减少0.21万元,下降100%
根据《国家煤矿安全监察局办公室关于印发北京煤矿安全监察办事处只能配置内设机构和人员编制方案的通知》(煤安监司办字[2002]36号)文件规定,北京煤矿安全监察局主要职责是: 负责监察北京市辖区内煤矿贯彻落实国家关于煤矿安全生产的方针政策、法律法规及规章制度和国家标准及行业标准的情况;依法查处煤矿企业安全生产违法行为和煤矿伤亡事故;负责煤矿企业安全生产许可证的颁发、管理;协调、指导职业危害防治、煤矿救护及其应急救援工作。负责煤矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监察工作;承办国家煤矿安全监察局交办的其他事项。 北京煤矿安全监察局2019年度部门预算包括局本级1家单位
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 迎江区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元,支出决算为5万元,完成预算的79.37%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费的开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和下属单位
鹤壁市文学艺术界联合会内设3个职能科室,主要职责是:对各市级文艺家协会负有联络、协调、服务、业务指导的职责;对所属事业单位负有领导、管理的职责;对各县区文联负有联络、指导的职责。以多出精品、多出文艺人才为目标,充分发挥自身优势,采取各种措施,努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平;大力扶植和培养文艺新人,不断壮大我市文艺队伍。组织和支持广大文艺工作者经常深入生活,积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动,并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励
财政拨款“三公”经费支出预算225.4万元,比上年预算185.00万元增加40.40万元,增加21.84%。比上年执行数101.98万元增加123.42万元,增加121.02%。其中: (一)因公出国(境)费用84万元,比上年预算45万元增加39万元,增加原因是预计疫情后出国交流活动增加
2018年我区继续认真贯彻落实中央和省市关于改进工作作风、密切联系群众厉行勤俭节约、反对铺张浪费的政策规定和要求将厉行节约与部门预算管理紧密结合从严从紧编制部门预算。2018年部门预算公用经费继续实行控制行政成本大力推进节约型政府建设。2018年预计支出为390.9万元较上年预算数增长91.15%增加186.4万元
近期,新浦京澳门娱乐中油企业对2022年度因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费等“三公”经费管理进行了自查自纠,并向新浦京澳门娱乐交通服务集团及时报告“三公”经费支出情况。 经核查,企业2022年度“三公”经费管理情况良好,考核监督机制完善,没有发现公款大吃大喝、公车私用、公务出国旅游及参与高消费娱乐等情况。 下一步,企业将持续加强管理,强化监督引导,层层落实责任,增强预算约束,促进“三公”经费规范管理和合理支出切实降低行政运行成本,提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益,努力从源头上遏制各种铺张浪费行为的发生,严防“**”反弹回潮,推动作风建设相关规定落地生根