接待费
统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。 怀化市水务投资管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市水务投资管理中心部门本级。 2019年全年收入预算数为87.32万元,均属于公共财政预算拨款
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30000元,与2017年决算相比增加1500元,主要原因是当年加大对外交流力度,公车运行费和外宾接待稍有增加。具体情况: 一、2018年因公出国(境)费决算0元,与2017年决算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2018年本单位组织的出国团组0个,出国0人次
吉安市科学技术局是主管全市科学技术工作的市政府工作部门,主要职责是: (一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订科技创新发展政策和规划,并组织实施和监督检查。 (二)负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。 (三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算13.58万元,较上年预算没有变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5.18万元,公务用车购置及运行费支出预算为8.40万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用
2020年“三公”经费预算安排执行情况说明。2020年财政拨款“三公”经费预算513.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费341.18万元;公务接待费172.27万元;公务用车购置费0万元。2020年财政拨款“三公”经费支出执行558.73万元,比预算513.46万元增加45.28万元,增长8.10%,其中:因公出国(境)经费0万元,与预算一致;公务接待费171.83万元,比预算172.27万元减少0.44万元,下降0.25%,是因为各单位厉行节约,严格执行中央八项规定,公务接待费有所减少;公务用车购置费45.74万元,比预算增加45.74万元,是因为疾控中心根据晋卫财务函﹝2020﹞145号文件本年度新增运送疫苗冷链车、住建局本年度新购置人防应急管理车辆;公务用车运行维护费341.16万元,比预算341.18万元减少0.02万元,减少0.01%,是因为各单位厉行节约,严格执行中央八项规定,公务用车运行维护费有所减少
1、隆昌市供销合作社联合社的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市合作经济发展战略、规划、政策,指导全市供销合作社的发展改革,承担政府安排和有关部门委托的任务。 2、机构人员情况 :隆昌市供销合作社联合社现有参公管理编制20人,工勤编制2人;机关实际在职人员22人,其中:管理人员18人,工勤人员4人,退休人员26人。内设机构有:办公室(党委办公室)、业务股、合作经济指导股、社有资产管理股(财会审计股)共四个股室
安庆市团委 2018年度“三公”经费支出预算为0万元,比2017年预算减少1万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元 比2017年预算减少0万元,下降0%
2016年,“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:公务接待费7万元。具体情况如下: 公务接待费预算7万元,主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕207号)规定
1、拟定全县农业综合开发政策,制定项目管理办法等制度。 2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。 3、负责对全县项目区乡(镇、街道)的农业资源、综合生产能力和产业结构、产业化经营情况调查,对要上报的产业、项目进行论证,并考察承受能力,形成主导产业及其各类项目的可行性报告和评估报告,做好争取立项的各项前期准备工作
中央八项规定出台以来,以规范“三公经费”支出为抓手,充分发挥财政事前控管职能,力行勤俭节约,加强预算安排控制力,从紧安排“三公经费”支出预算。2018年度,全县共计安排“三公经费”4573.94万元,同比下降0.28%。其中:因公出国(境)经费支出150万,与上年持平;公务接待费支出1271.54万元,小幅增长 6.21%,增长主因属2018年度新设4个行政单位增加安排接待费预算所致;公务用车购置费支出924.80万元,因我县前2年进行车改,各预算单位车辆更新暂停,2018年部分预算单位公务用车按程序经审批更新,支出经费同比增长2倍;公务用车运行维护费支出2227.60万元,下降24.23%,下降缘于更新后维修保养费用下降所致
