接待费
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
2020年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算164.39万元,其中:因公出国(境)经费支出预算62万元,公务接待费支出预算15.09万元,公务用车运行维护费支出预算67.47万元,公务用车购置费支出预算19.80万元。 2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算75.01万元。其中: 需说明的是,根据《自治区党委、自治区人民政府关于印发<广西壮族自治区机构改革方案>的通知》(桂发〔2018〕23号)及《广西壮族自治区财政厅关于做好机构改革期间自治区本级部门预算编制管理工作有关事项的通知》(桂财预〔2018〕256号)精神和有关规定,自治区中医药局是机构改革后新组建的自治区政府部门管理机构是自治区财政一级预算单位,于2020年起独立编制部门预算,因此没有与2019年预算对比分析说明
淮南师范学院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为37万元,与2019年持平。其中:公务接待费支出预算为25万元,公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下: (一)公务接待费支出预算25万元,与2019年预算一致
(一)协助县政府领导处理县政府日常工作。 (二)负责县政府会议和重要活动的准备、组织工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。 (三)负责县政府、县政府办公室的文书处理工作
依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能,依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。分析和预测全县安全生产形势;拟定全县安全生产工作规划;依法对全县安全生产实行监察监管;指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作;督促检查各有关部门、各级安全生产监督机构贯彻落实县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。 本部门共有预算单位1个,县安监局编制人数12人,其中:行政编制4人、工勤编制1人、全部补助事业编制6人
2016年高新区认真执行中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神以实际行动贯彻落实收到了良好成效尤其是按照“只减不增”的原则进一步加大了对“三公经费”支出的监管力度2016年“三公经费”支出101.05万元(全为财政拨款)较上年三公经费决算数225.74万元减少了124.69万元同比下降55.2%具体支出情况如下: (一)“公务用车运行维护费”支出29.13万元,比上年决算下降70.6%,减少70.08万元; (二)“公务接待费”支出38.52万元,比上年决算数下降63%,减少65.59万元; (三)“因公出国(境)费”支出33.39万元,比上年决算数增长48.9%,增加10.97万元,因上级部门工作安排,出国经费增加。 经统计,本年因公出国(境)9人,公务用车16辆,国内公务接待215批次,共2040人。
2021年一般公共预算“三公”经费安排80.9万元,与2020年预算相比增加23.7万元,主要原因是因公出国(境)费预算增加。具体情况: 一、2021年因公出国(境)费预算65万元,与2020年预算相比增加24.5万元,主要原因是预算管理一体化改革后,因公出国(境)费纳入项目经费管理。 二、2021年公务用车购置及运行费预算11.7万元,其中公务用车运行费11.7万元,与2020年预算相比减少0.6万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与2020年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费
铜陵市财政局2019年“三公”经费支出预算为12万元,比2018年预算减少2.5万元,下降17.24%。本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含局本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为12万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元
根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,经丹巴县财政局汇总,2018年丹巴县县本级部门,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位使用财政拨款(不含教育收费)安排 “三公”经费2232.44万元,较上年增加596.44万元,增加率34.24%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少1.51万元;公务用车购置及运行费1726.31万元(公务用车购置经费657.42万元、公务用车运行维护费 1068.88万元),较上年增加679.31万元(公务用车购置经费增加615.42万元、公务用车运行维护费增加63.88万元),增加64.88%;公务接待费506.13万元,较上年减少107.87万元,减少17.57%。 2018年县本级“三公”经费支出总额增加的原因如下:公务用车购置经费增加的主要原因是部分单位车辆超过报废年限,已不能继续使用,为保证日常工作需求购买新车;公务用车运行维护费增加的主要原因是部分单位车辆使用年限较长,运行维护费相应增加;公务接待费减少的主要原因是2018年县级各部门继续加强公务接待费管理,从严控制支出
1、隆昌市供销合作社联合社的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市合作经济发展战略、规划、政策,指导全市供销合作社的发展改革,承担政府安排和有关部门委托的任务。 2、机构人员情况 :隆昌市供销合作社联合社现有参公管理编制20人,工勤编制2人;机关实际在职人员22人,其中:管理人员18人,工勤人员4人,退休人员26人。内设机构有:办公室(党委办公室)、业务股、合作经济指导股、社有资产管理股(财会审计股)共四个股室