(一)协助县政府领导处理县政府日常工作。
(二)负责县政府会议和重要活动的准备、组织工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
(三)负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。起草、修改、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件、工作汇报,起草、修改县政府领导讲话和报告。
(四)研究县政府各部门、直属机构和各镇、街道办事处请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府审定。
(五)根据县政府领导指示,对县政府工作部门、直属机构之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定,协助县政府领导协调部门、镇办之间的关系。
(六)检查、督促县政府各工作部门、直属机构和各镇政府、街道办事处对县政府公文、会议决定事项和县政府领导指示、交办事项的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。
(七)组织、检查、督促县政府各有关部门办理市县人大代表议案、批评、意见、建议和政协委员建议、提案。
(八)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件。
(十)负责县政府值班,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示。
(十三)负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作,指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。
(十四)负责协调相关金融机构服务地方经济社会发展;负责全县地方金融监督管理,组织协调有关部门做好金融风险防控工作。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
按照“三定方案”,山阳县人民政府办公室内设9个股室,分别是秘书机要股、综合一股、综合二股、综合三股、县政府总值班室、信息调研股、总务股、**保卫股、金融办。
(一)加强参谋助手能力建设,推动政务工作上水平。坚持把提高政务工作质量作为办公室整体工作的重中之重,着力在强化参谋上做文章,在当好助手上练真功。
(二)加强办事协调能力建设,推动事务工作上水平。坚持从大处着眼、细节入手,进一步转变服务理念,创新工作方法,提高服务水平。
(三)加强后勤保障能力建设,推动服务工作上水平。坚持一手抓机关管理,一手抓机关建设,切实增强保障能力,提高服务工作水平。
(四)加强工作纪律作风建设,推动工作落实上水平。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实的总体要求,全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设,真正把办公室建成政治上靠得住,工作上能干事、干成事的坚强队伍。
从预算单位构成看,本部门的部门预算指山阳县政府办公室本级(机关)预算,无所属事业单位和二级预算单位的预算。
本部门2020年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。
2020年本部门预算收入961.8万元,其中一般公共预算拨款收入961.8万元,2020年本部门预算收入较上年增加100万元,主要原因是财政预算增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;2020年本部门预算支出961.8万元,其中一般公共预算拨款支出961.8万元,2020年本部门预算支出较上年增加100万元,主要原因是财政预算支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。
2020年本部门财政拨款收入961.8万元,其中一般公共预算拨款收入961.8万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加100万元,主要原因是财政拨款增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;2020年本部门财政拨款支出961.8万元,其中一般公共预算拨款支出961.8万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加100万元,主要原因是财政拨款支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出961.8万元,较上年增加100万元,主要原因是一般公共预算拨款支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出961.8万元,其中:
行政运行961.8万元,较上年增加100万元,原因是人员经费增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。其中人员经费支出760.5万元,较上年增加99.9万元,原因是人员经费增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;公用经费支出77.2万元,较上年减少4.4万元,原因是压缩办公经费的开支;专项业务经费支出119.6万元,较上年未减少。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出961.8万元,其中:
工资福利支出760.5万元,较上年增加99.9万元,原因是增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;
商品和服务支出201.2万元,较上年减少0.1万元,原因是进一步压缩办公公用经费支出。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出760.5万元,较上年增加99.9万元,原因是增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;
机关商品和服务支出201.2万元,较上年减少0.1万元,原因是进一步压缩办公公用经费支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
2020年本部门“三公经费”支出预算10万元,较上年减少0.1万元,减少原因是严格执行中央“八项”规定,控制车辆维护费、维修费和燃料费用的开支,尽量减少公务活动公车使用。其中:
公务接待费5.1万元,较上年减少0.1万元,减少原因是严格执行中央“八项”规定,减少公务接待次数;
公务车辆运行费4.9万元(编制内单车标准),较上年减少0.1万元,减少原因是严格执行中央“八项”规定,控制车辆维护费、维修费和燃料费用的开支,尽量减少公务活动公车使用,大力压缩“三公”经费等预算支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2020年机关运行经费预算安排90万元,较上年增加12.8万元,主要原因是车辆运行维护费、日常维护费和差旅费增加。
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。
(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(4)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
[2020年部门综合预算公开报表 646K]
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