财务收支
根据协会《章程》的有关规定,海南省勘察设计协会于2022年6月29日在海口市琼苑宾馆三楼第二会议室召开了海南省勘察设计协会2022年第六届常务理事四次会议,会议由协会秘书长练余勇主持,参会代表为协会常务理事单位代表16人,共计应到16人,实到16人。 五、会议审议通过以下事项: (一)审议通过2021年勘察设计协会工作总结报告及2022年工作安排。 (二)审议通过2021年协会财务收支报告
1、组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法,各项审批后组织实施、监督,确保企业财务安全,组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理; 2、组织有关部门编制财务预算并汇总,通过审批后实行,监督各部门预算的执行情况,审核各部门的费用支出,根据运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约各项费用支出; 3、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计报表、统计报表,负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料; 4、定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据,对新投资的项目做好财务预测与风险分析,参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议; 5、 负责财务人员队伍的建设、选拔和配备,组织对部门员工进行财务知识培训,指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核。 6、完成上级交办的其他事宜。 2、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验; 3、具有8年以上财务管理经验,3年以上大中型公司同等岗位工作经验; 4、熟练使用日常Office、财务软件,熟悉家具行业,具有ERP操作经验者优先; 5、品格良好,为人正直,工作认真负责,积极向上,有一定抗压能力
1、负责宣传贯彻、严格执行国家各项经济政策和各项财务制度以及财经法规。 2、负责制定、修订、完善学院财务规章制度和经济分配政策。 3、根据《中华人民共和国预算法》和学院各项事业活动计划做好综合财务收支预算、决算,并对预算执行过程实施全面监控
5月18日,我校2022年度财务工作会议在综合实训中心四楼会议室召开。学校党委委员、副院长孙冬,各部门、各单位负责人及财务处人员参加了会议。 孙冬副院长对我校上一年度财务工作给予充分肯定,并对财务工作提出具体要求,一是各部门、各单位负责人要从学校远景规划、发展目标着手,扎实做好预算工作,为学校事业发展提供有力支撑;二是要认真梳理我校“双高计划”建设情况和资金使用情况,找出不足,解决问题;三是要树立绩效意识,把钱用到刀刃上;四是各部门、各单位负责人要规范使用经费,对本部门、本单位经费使用的必要性、真实性、合理合规性严格把关;五是要在规定时间内完成2022年专项项目的采购、建设任务,实现上级要求的预算执行目标
通讯地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心5号楼4层(100048) 2、负责在协会的各项财务收支活动中,严格实行各项财务制度; 5、负责编制协会年度和大型会议的财务预算、决算,进行财务分析; 8、负责审核各项收支,办理资金收付和报销事项,开具相关票据,代扣代缴税金; 9、负责管理财务、固定资产、流动资产账目,建立并保管各类财务档案; 10、负责与银行、税务、审计等有关部门的沟通协调,配合协会各部门和分支机构开展经济业务活动; 11、参与审核协会和各分支机构对外经济协议合同和服务性协议合同; 12、按照会员服务措施与实施责任单位的要求,做好本部门承担的工作;
出口货物退(免)税,是指在国际贸易中货物输出国对输出境外的货物免征其在本国境内消费时应缴纳的税金或退还其按本国税法规定已缴纳的税金(增值税、消费税)。根据《出口退(免)税管理办法》规定:有进出口经营权的企业,出口和代理出口的货物,除另有规定者外,可在货物报关出口并在财务上做销售后,凭有关凭证按月报送税务机关批准退还或免征增值税和消费税。 要想得到出口退税,出口退税登记是企业办理出口退税手续的第一步
(一)认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,维护财经纪律,加强财务管理,建立完善单位内部控制制度,规范财务工作。 (二)负责编制年度部门预决算报表,做好项目申报、实施及绩效管理工作。 (三)负责单位各项资金的使用和管理工作,依法依规管理专项资金,严格按规定办理财务收支
审计处是学校行使内部审计工作的职能部门,在校长的直接领导下,依照国家有关审计法规政策以及学校的规章制度,对学校以及所属单位的业务活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,充分发挥审计工作的监督、评价和建议职能,以提高经济效益和办学效益,对学校领导负责并报告工作。主要职责为: 1、拟定学校审计工作规章制度并组织实施; 2、对学校及下属单位各项经济活动依法进行审计监督; 3、基建、维修工程的概预算审计工作,以及基建经费使用、 招标文件、基建、维修等工程结算的审计工作; 4、对学校的资产设备、对外承包经营项目、合作办学项目、 教学设备设施项目等进行审计; 5、监督检查经学校批准的审计结论和审计决定的执行情况; 6、对国家和上级主管部门要求审签的各项经费的结算及决算 进行审签; 7、为学校财务收支及有关经济活动提供咨询服务;
1、按照财务制度要求具体执行所分配的各项财务基础工作,根据制度要求完成公司会计核算工作; 2、负责各项成本的核算及各款项支付的事前审核; 3、负责月度、季度、半年度、年度会计报表和审计报表的编制; 4、根据国家会计准则及其他相关财务规定、企业财务管理制度,对日常的财务收支、增减和使用,款项及交易性金融资产的收付进行会计记录; 5、负责分管账户的收入类合同、业务资料的管理建立维护制度规定的各类台账; 6、对公司的费用、成本、债权债务及财务成果进行会计核算和会计处理;建立核算明细账、台账; 7、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表,负责各项成本的核算及各款项支付的事前审核; 8、参与存货的清查盘点、及时做盘盈盘亏处理; 9、对发票严格审核,及时进行发票认证; 10、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对; 11、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议; 12、完成领导安排的其他工作。 1、会计相关专业,本科及以上学历; 2、2-3年以上同岗位工作经验; 4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶,用友等财务系统有实际操作者优先; 6、具有良好的沟通能力; 7、至少具备会计初级资格证书,具备会计中级资格证者优先考虑。
审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。 审计作为具有独立性、权威性和公正性的一项工作,所以对从业人员有更高的要求,保利会计携手四大会计事务所之一的毕马威会计师事务所,给企业提供内审及外部审计服务,做到全面放心高效,符合业内规范和财税政策,得到了业界的好评。
