经理层
中铁资源地质勘查有限公司是中铁资源集团有限公司的全资子公司,于2009年8月12日在北京注册成立,系世界企业500强、世界品牌500强――中国中铁股份有限公司的三级公司。公司注册资本金1亿元人民币,总部设在北京。 公司成立后,依照现代企业法人治理结构,建立了由董事会、监事和经理层组成的管理层级
2月10日,赛博体育赛博(中国)有限公司党委书记、董事长张国伟主持召开2023年董事会第一次定期会议。集团监事会、经理层相关负责人列席会议。 会议审议通过了集团《2023年工作意见》《2023年“三定”方案》《2023年度投资计划》《2023年度融资计划》《2023年所属企业经营业绩考核指标》等5个议案,形成了董事会决议
2010年3月24日,长沙长泰机械股份有限公司2009年度董事会及监事会圆满召开。 上午9:30,马思一董事长主持召开了公司第一届董事会第二次会议(即2009年度董事会),经全体董事审议表决并一致通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司关于2009年度利润分配的预案》、《公司2010年度财务预算报告》、《公司2010—2012年战略发展规划》、《公司关于聘请保荐机构进行上市辅导的议案》、《公司关于授权进行上市筹备工作的议案》及《公司关于召开2009年度股东大会的议案》。会议对公司2009年的生产经营进行了全面的回顾及总结,对2010年的经营目标进行了规划和分解,并重点讨论了公司上市、科技开发等重大经营事项
2008年11月15日上午,集团第二届股东大会第一次会议在集团公司二楼会议室如期召开。 大会根据法律和企业章程赋予的权力和职责,听取和审议了彭英海同志代表首届董事会所作的《董事会任期工作报告》和李淑利同志代表监事会所作的《监事会任期工作报告》,采取无记名投票的方式,选举产生了第二届董事会、监事会,任命了经理层的主要人选。在本次股东大会上,新当选的董事会成员为:彭英海、申照华、郭晓华、刘乃春;新当选的监事会成员为:李淑利、李宗顺、陈同林
企业的独立法人地位和经营运行是通过一定的组织结构和权利结构来实现的,而一定的组织结构和权利结构的安排则由企业组织制度决定。企业组织制度的主要法律形式是现代公司制,其特征主要有:第一,为了保证众多出资者权利的履行,在组织制度上需要引某些民主表决原则或投票程序,如股东代表大会就是通过民主程序执行和保障每个出资人权利的组织机构,也是公司的最高机构。第二,由于资人的资本金投入企业后便形成企业法人财产,因而要有一个相应的使企业法人财产权的组织机构,这一组织机构的形成是以董事信托责任制度为基础的,即股东以对董事的信任为基础,委托董事经营公司的法人财产,董事则以公司利益为唯一的行为准则
2017年5月24日下午,中国质量协会系列公益活动“中国质量大讲堂”在京开讲。中国质量协会常务理事、中国人民大学商学院副教授焦叔斌作为主讲嘉宾带来了主题为“‘两面三D’看管理”的演讲。中国质量协会会长贾福兴、副会长兼秘书长段永刚等人出席本次活动,与来自中国电建、中船重工七一四所、中国核电工程有限公司、中国航天科工集团二院等企业的人员共同聆听精彩演讲
11月20日下午,基础公司召开下阶段工作部署会。会议由总经理谭光荣主持,公司经理层,分公司、部门负责人,各项目经理、安全员、质检员及机关工作人员参加会议。 会议通报了2019年1-10月经济项目建设情况,听取了前一阶段的工作情况汇报,分析了当前形势,并有针对性地对下一阶段工作进行了安排部署
问 你们学校在哪个地方? 答 学校坐落于美丽的雁城衡阳罗金桥1号。 积分换购、星级会员、积分转让……这不是某家超市或电商的年终促销,而是中国铁路总公司(简称铁总)新推出的“铁路畅行”常旅客会员服务。 12月20日,在12306网站上,会员服务、微信支付以及自主选座的服务公告已被置顶,并加以闪烁的“NEW”字样
截至发稿,股价报211.28元,成交17.93万手,成交额38.60亿元,最新市值3184亿元。 昨日晚间,洋河股份发布《关于调整部分公司领导工作分工的通知》,表示经研究决定:张联东同志主持股份公司全面工作,分管集团贸易全面工作,主持双沟酒业、双沟酒业销售公司全面工作。 刘化霜同志协助钟雨同志做好股份公司经理层工作,分管产品中心和国际化战略工作,负责集团贸易党委工作
同花顺(300033)金融研究中心5月8日讯,有投资者向科泰电源(300153)(300153)提问, 请问公司治理建设,内部控制情况如何? 公司回答表示,公司根据相关法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构,权力机构、决策机构、监督机构,与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作,并建立了相关规章制度,以保证公司规范运作。内控方面,公司在董事会下设立了审计委员会,并设立了内审部作为审计委员会的下属常设机构,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督、负责公司内部控制的建设和完善。2019年度,公司聘请的会计师发表内控鉴证报告,认为公司于2019年末在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制