财务监督
3月14日,集团组织召开所属企业财务负责人专题工作会,围绕“如何做好资金管理工作”的主题,开展了探讨交流。集团党委委员、财务总监杨朝晖主持会议并讲话。 杨朝晖向与会人员传达了中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》相关要求及集团2023年度党风廉政建设暨纪检监察工作会议精神,对做好财务监督工作及财务廉洁风险进行再强调、再提醒
企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对企业经营活动的有效的监督机制。 企业内部控制是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称
2019年12月13日,河北省农林科学院粮油作物研究所、河北省作物遗传育种实验室、河北省作物学会联合召开了学术报告会。来自河北省农林科学院、邢台市农林科学院、邯郸市农林科学院、石家庄市农业科学院等8个单位的103名专家学者及科技人员参加了报告会。 河北省农林科学院原院长王慧军研究员、石家庄心理医院张彦平院长、河北省农林科学院纪检监察室主任张建斌研究员,分别作了题为“农业科学研究的方法论思考”、“心理健康漫谈”、“探寻规律,把握本质,为科技人员创造宽松的创新环境”专题报告
研究拟订全市林业、草原和园林绿化发展战略、规划并监督实施。研究提出全市林业、草原和园林绿化固定资产投资规模和方向。编制全市林业、草原和园林绿化年度生产计划
青少年心理健康(多关爱子女) 人民网评男童进女厕事件!(责任始于家庭,延伸于社会) 北京市海淀区财政局,是区政府重要的综合经济部门,负责本区财政收支、财税政策和财政财务监督工作。北京海淀财政局内设办公室、人事教育科、预算科、行政事业科、国库科、综合计划科、社会保障科、法制监督科、建设资金管理科、会计管理科、农业科、政府采购办公室、行政科等13个行政职能科室和5个局属事业单位。 (一)贯彻落实国家、北京市关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策,根据本区经济和社会发展战略,起草本区相关行政规范性文件并组织实施;编制并组织实施本区中长期财政计划;参与制定本区重大经济决策和政策,研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议;完善区与街道、镇财政管理体制,贯彻和执行市与区、国家与企业的分配政策
企业如何通过银行承兑汇票的8大优点融资,企业在银行信贷审批中,往往具有审批周期长、资质要求多的特点,使很多中小企业对银行信贷望而却步。而采用银行承兑汇票贴现融资则基本不受企业规模的限制。盛源保理提醒,企业开立银行承兑汇票,只要有真实贸易背景和保证金做基础,银行资金回笼风险最大程度降低,因此门槛较低,审批高效简便
为发展社会慈善事业,开展社会救助活动,加强和规范慈善资金的筹集、管理和使用,依照《河北省慈善总会章程》和《中华人民共和国会计法》及有关规定制定本办法。 为规范我会信息公开工作,增强慈善工作透明度,保证广大群众知情权和监督权,提升慈善事业公信力,促进慈善事业健康发展,根据《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等法律法规,结合我会工作实际制定本办法。 为加强河北省慈善总会(以下简称总会)的财务管理,保障慈善资金的筹集、安全和效益,促进慈善事业的健康发展,依照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《河北省慈善总会章程》、《河北省慈善总会资金管理办法》等法律、法规制定本办法
“端午节将至,大家一定要严格遵守中央八项规定及实施细则精神,严禁用公款购买赠送粽子等节礼。” 端午节前夕,为深入贯彻党的十九大精神,狠抓节日期间中央八项规定及实施细则精神落实,严防“**”问题反弹,河南能源新乡园区纪委监委紧盯重要时间节点,面向全体中层干部开展集团廉洁谈话,对相关部门下发《廉洁风险告知书》,以早提醒、强教育、严督查等方式,切实增强党员干部廉洁过节的自觉性。 该公司纪委要求全体党员干部要坚决做到令行禁止,在重要时间节点上高度警醒,绷紧纪律和规矩这根弦,切实做到“八个严禁”:严禁用公款购买粽子送节礼;严禁用公款超标准公务接待、宴请;严禁公款旅游和参与高消费娱乐健身活动;严禁收受礼金、礼品和各种商业预付卡、有价证券、支付凭证、消费券和贵重物品;严禁出入私人会所;严禁公车私用、私车公养或借用服务管理对象车辆;严禁违规操办婚丧喜庆事宜或借机敛财;严禁用公款报销、支付应由个人负担的费用等
5月25日上午,党委书记、校长杜红卫主持召开党风廉政建设和财务监督检查反馈问题整改领导小组会议,研究具体落实市纪委派驻市农业农村局纪检组对学校党风廉政建设和财务监督检查反馈问题专项整改工作。整改领导小组成员毛义忠、李和平、柯权、陆静波、陈俊红、有关部门负责人参加会议。 会议对学校制定的整改方案进行再动员、再部署、再要求,做到“五个明确”,即明确问题、明确责任人、明确任务、明确标准、明确时限,强化整改落实见效
为强化财务监督检查工作,赣昌砂石公司于2018年6月12日起,对各片区、分公司砂场进行全面财务检查工作。 此次检查由公司财务部组织,相关财务人员下到一线部门围绕公司各项财务制度的执行情况进行检查。检查周期预计7个工作日,目前已检查东新片区、进贤分公司、配送中心,检查人员将对检查中发现的问题及时向一线人员进行反馈,以改进工作,推动有效财务内控建设