内审
一般内审,基于内部的层级关系,云南iso9001认证,通常不会审核管理层,其实是不对的。因为管理层对质量的处事态度直接会影响到员工对质量工作的态度。云南iso9001认证,要建立食品安全信用体系,加大对食品生产企业的信贷支持
2019年8月23日——24日,我企业接受了吉林省药品审核查验中心为期两天的GSP换证现场检查工作。 自2014年通过新版GSP认证以来,公司严格按照有关法规要求进行药品经营管理,通过全面内审、年度质量评审、风险评估、变更控制、验证等方式严控药品经营潜在风险,认真贯彻“依法经营、诚实守信、规范管理、质量第一”的质量方针,实现高效、规范的药品经营质量管理。 认证专家组从质量管理体系、组织机构与质量管理、人员与培训、质量体系文件、设施与设备、校准与验证、计算机系统、采购、收货和验收、储存与养护、销售、出库、运输与配送、售后管理等环节进行了严格的检查
喜讯!我司顺利通过ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系认证! 日前,经北京大陆航星质量认证中心股份有限公司的严格审查,我司顺利取得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 公司自成立以来,高度重视质量、环境和职业健康安全管理,不断加强三标体系建设,通过总体规划、建章立制、部署落实、制定详细工作计划,经过内审、管理评审、外部评审等环节,一举通过北京大陆航星质量认证中心审核认证,此次取得认证证书标志着公司质量、环境和职业健康安全管理得到权威机构认可,公司管理水平迈上新的台阶。 我司全体员工也将继续对照三标体系认证的标准,切实把各项工作标准落到实处,使日常工作的规范化、标准化再上台阶,为进一步提升客户满意度、树立良好的企业形象提供更加有力的保障! 我司顺利通过ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系认证!
为了全面地满足政府和企业对于检验检测的需求,更好地为政府和企业做好安全、职业卫生、环境检测、公共卫生检测一站式的技术服务工作,公司于2018年初正式启动环境检测、公共卫生检测扩项资质认定评审准备工作。经过半年多的努力,公司于2018年9月21日取得了由河北省质量技术监督局资质认定许可的环境与环保领域水和废水、噪声检测,公共卫生领域检测三大类检验检测能力。此次计量资质的取得标志着公司环境检测、公共卫生检测能力打开了新的局面,技术服务领域进一步拓宽
近日,公司成功获得中质协质量保证中心颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。 2021年初,公司编发《bob官网官方(中国)有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系一体化建设工作推进计划》并按计划推进各阶段工作。编制了一系列的有关支持性文件,组织开展了修订、评审及发布实施工作,按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020建立起质量、环境和职业健康安全管理体系
2023年3月9日下午,经管学院到攀枝花市审计局进行走访,并在市审计局四楼会议室列席了由审计局领导和14名经管实习学生参加的座谈会。在座谈会上,攀枝花市审计局党组成员、副局长陈益首先进行了发言,她对参加此次座谈会的审计局各科室负责人进行了一一介绍,法规和内审科的负责人介绍了审计局的基本情况和经管学院2023届14名毕业生的实习岗位安排情况,并提出了实习期间人事管理要求。随后,参加座谈会的辅导员周屹老师介绍了参加实习的学生专业构成和学生的基本情况,感谢攀枝花市审计局对经管学院学生的认可和赞誉,鼓励同学们在岗位上要多问、多学、多思考,增强本领
本文摘要:按照南京水利科学研究院(南科院)质量管理总体决定,4月25日-5月17日,南科院质量管理办公室的组织积极开展了2017年(不含水利部基本建设工程质量检测中心和南京水利科学研究院实验中心)质量管理体系内部质量审查。南科院质量管理者代表戴济群副院长主持人4月25日的首次会议和5月17日的末次会议,章乡里副总工、院各部门负责人及质量管理人员参与了会议。 按照南京水利科学研究院(南科院)质量管理总体决定,4月25日-5月17日,南科院质量管理办公室的组织积极开展了2017年(不含水利部基本建设工程质量检测中心和南京水利科学研究院实验中心)质量管理体系内部质量审查
2月28日上午,农信集团监事会召开2023年年度工作会及内审联席会。会议总结了2022年农信集团监事会及内审联席会各项工作情况,并结合公司发展新形势,对2023年监事会及内审工作进行安排布置。会议由农信集团监事会主席廖莹主持,集团监事会成员、各子公司执行监事及内审联席单位成员参加
各省辖市、省直管试点县、重点扩权县(市)教育局,各高等学校,厅直属各单位: 根据教育部财务司《关于报送2013年教育系统审计工作总结的通知》(教财司函〔2013〕454号)精神,为总结经验、发扬成绩、提高工作质量、提升工作水平,现就做好我省2013年教育审计工作总结通知如下: 一、各部门、各单位要根据教育部和我厅提出的关于教育审计工作的要求,认真总结2013年教育审计工作。要围绕工作创新、审计成效、规范管理、队伍建设、存在问题以及工作建议等方面进行总结。同时根据国家和我省有关加强经济责任审计和科研经费审计的要求,重点总结经济责任审计和科研经费审计工作开展情况及取得的成效
为切实做好内部审计指导监督工作,促进各地各单位建立健全内部审计制度,规范内部审计行为,提升内部审计质量,根据《审计署关于内部审计工作的规定》《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》等有关规定,普宁市审计局派出检查组于2022年7月13日至8月31日对全市有关部门、单位内部审计工作情况进行了专项检查,检查方式采用单位自查和现场检查指导相结合,在全面布置被检查单位自查填报内部审计工作情况的基础上,选取普宁市教育局、卫生健康局、公安局、人民医院和普宁华侨医院5个单位进行现场检查。 本次抽查涉及的单位和部门共有86个,经查,仅有8个单位建立内部审计机构(其中有6个单位独立设置内部审计机构),尚有78个单位未建立内部审计机构。 从现场检查情况看,普宁市教育局、卫生健康局、公安局等单位较能重视内部审计工作,逐步深入和规范开展内部审计工作,较好地发挥内部审计的监督作用