1、根据年度审计工作计划或其它专项审计任务,按照审计业务流程,拟定审计项目计划、编制实施方案并负责组织和实施,收集审计证据,提出审计意见或建议,撰写审计报告,完成所分配的具体任务;

2、参与审计工作管理,包括建立健全反舞弊体系、内控管理体系、内控管理制度和流程,编制审计业务规范和工作指引、子公司内审工作考评等;

3、对职能部门及下属分子公司进行常规审计、专项审计和工程审计,及时向现场负责人汇报工作进展,保证财务收支及各类经营活动真实性、合法性、效益性;

4、做好各项目的审计档案整理和归档管理工作;

1、学历要求:大学本科及以上学历,审计、会计、企业管理等相关专业;

3、工作经验:有2年以上大、中型制造企业的内部审计工作经验,具有审计师、会计师或合规师资格的优先。

4、熟悉国家财务税务法规、工程造价软件操作,了解企业经营知识和运营,掌握审计和专业技能。

5、综合素质:具有良好的***素质和职业道德,有较强的保密意识。具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,抗压能力强,具有较好的文字、口头表达能力。

6、能适应异地出差。

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