审计工作
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,具备强烈的诚信、责任和风险意识,熟悉国家审计、内部审计和注册会计师执业准则,掌握审计专业基本知识, 熟悉企业会计准则和会计制度,了解企业基本的内部控制制度,具备将审计的基本理论、基本知识和基本技能运用到审计业务流程的全过程的能力,从事社会审计和政府、企业内部审计工作的高素质技能人才。 1.核心课程 会计基础、审计基础、企业财务会计、成本计算与分析、财务报表分析、企业内部控制制度、税法、经济法、内部审计、注册会计师审计、电算化审计等。 2.实习实训 在校内进行会计核算、电算化审计、成本核算、纳税实务等实训
银行函证电子平台接入金融机构和会计师事务所数量大幅增加2023.03.01 中国注册会计师协会关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知2022.12.30 关于印发《推动会计师事务所普及应用审计软件工作方案》的通知2022.12.29 中国注册会计师协会关于修订印发《中国注册会计师行业人才胜任能力指南》...2022.12.27 财政部办公厅关于征求《注册会计师行业诚信建设纲要(征求意见稿)》意见...2022.12.23 财政部公开征求注册会计师行业诚信建设纲要的意见2022.12.23 中国注册会计师协会关于印发《关于地方注协开展会计师事务所综合评价工作...2022.12.22 中国注册会计师协会关于印发《注册会计师转所规定》的通知2022.12.14 中国注册会计师协会关于印发《中国注册会计师协会会员服务办法》的通知2022.12.13 关于发布2023年注册会计师全国统一考试报名时间和考试时间的公告2022.11.23 关于发布2022年注册会计师全国统一考试成绩的公告2022.11.21 中国注册会计师协会关于开展注册会计师行业诚信建设问卷调研的通知2022.08.10 财政部关于印发《关于加强新时代注册会计师行业人才工作的指导意见》的通...2022.07.08 中注协负责人就印发《关于加强新时代注册会计师行业人才工作的指导意见》...2022.07.08 涉税专业服务诚信执业倡议书2022.06.15 关于印发落实全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议精神若干措施的通知2022.06.02
3月2日下午,学校在东宝校区远教大厦11楼会议室召开2022年春季学期审计工作专题会议。学校校长王兴辉同志参加并主持会议,审计处全体人员参加会议。 会议听取了审计处关于学校2021年度内部审计工作报告,讨论并明确了学校2022年内部审计工作计划和实施环节具体事项
吕弋培,男,汉族,1962年3月生,浙江缙云人,1983年8月参加工作,1990年6月加入中国***,本科学历,工学学士,高级工程师。2017年12月任陕西省地震局党组书记、局长。 主持省地震局全面工作
公司为国内首个农机智能装备生产商,连续三年行业市场占有率第一。目前公司已经完成股份改制年营收规模超4亿元 净利润超6000万元预计今年年底申报IPO材料。 财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历拥有注册会计师和有上市经验更佳有四大的工作经验优先; 具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等高级财务管理流程; 较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力; 对企业资本运营有深刻的理解具备出色的管理、内外部协调能力; 科技型或制造业3年以上财务部门经理工作经验; 具有良好的职业道德严守公司机密; 全面统筹公司财务管理掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况及时向董事会汇报工作情况; 负责筹划、组织公司上市、融资等相关事宜; 根据公司业务发展建立、改进、完善财务核算体系并建立相应的执行、控制机制以保证公司财务核算的准确和及时性; 定期编制和提送会计核算及财务报表并定期组织编制合并财务报表;负责组织公司对外披露财务数据的编制并做最终复核、协调、配合内外部审计工作; 负责月度财务分析工作发现核算和管理方面存在的问题提出合理化建议完善工作流程和管理制度
浙江众成:独立董事关于变更2022年度审计机构事项的独立意见 (下载公告) 根据中国***和深圳证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》和其他内部规章制度的有关规定和要求,作为浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司第五届董事会第十六次会议所审议的关于变更2022年度审计机构事项进行了认真的了解和查验,现就此发表如下独立意见: 鉴于原聘任的立信所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性,通过轮换审计机构来强化公司治理,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,经综合评估,拟聘任中兴华所为公司2022年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 经审查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作的要求。 本次会计师事务所的变更不会影响公司财务审计及内部控制审计工作的质量
宁德市国资委于2021年2月7日印发了《进一步加强市属国有企业内部审计工作的意见(试行)》(宁国资监〔2021〕6号),主要从内部审计工作的重要性、总体要求、内部审计领导和管理体制机制等方面对市属国有企业内部审计工作进行规范和指导。 为有效推动市属国有企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,进一步加强和推进市属国有企业内部审计工作,制定了本办法。 《意见》共分九点二十四条,包括:一、充分认识加强企业内部审计工作的重要意义;二、总体要求;三、强化统一管控能力,进一步完善内部审计领导和管理体制机制;四、有效履行工作职责,全面提升内部审计监督效能;五、聚焦经济责任,促进权力规范运行和责任有效落实;六、突出关键环节,强化对重点领域的监督力度;七、加强内控体系审计,促进提升企业内控体系有效性;八、压实整改落实责任,促进审计整改与结果运用;九、加强出资人对内部审计工作的监管,组织开展检查评价和责任追究
负责工程投标报价、施工组织设计编制、项目成本核算及建安分包结算审计工作。 3、工作年限:5年以上水利、市政工程工作经验; 4、工程造价(概预算)专业或建筑工程相近专业专科以上学历; 5、能独立完成项目投标报价、工程预决算工作,有较强的成本核算控制能力; 6、熟练使用清单计价、工程算量、预算等应用软件,熟悉建筑工程施工工艺; 7、对招投标中的运作和监控有非常好的个人判断和鉴别能力; 8、较强的组织协调能力、服务意识和良好的合作精神。 测量工程师(3名) 1、接受项目主管领导,依据相关程序、标准、规范,完成项目测量的管理工作
为适应形势发展,推动经济责任审计工作制度化、规范化建设,近期,山东省青岛市制定下发了《关于进一步深化领导干部经济责任审计工作的意见》,从五个方面深入推进经济责任审计工作。 一是加强和改进审计计划管理。按照“积极稳妥、量力而行、保证质量、防范风险”的原则,制定完善审计对象分类管理办法;前移监督关口,建立“任中为主,离任必审,任中审计与离任审计有效结合”的经济责任审计工作机制
1月31日上午,我市召开就业补助资金和失业保险基金分配管理使用及有关政策落实情况审计整改工作会。会议通报了省审计厅2022年9月5日至11月15日对我市就业补助资金和失业保险基金分配管理使用及有关政策落实情况审计发现问题整改进展情况,对下一步持续推进整改工作进行再安排再部署。副市长汪小娟出席会议并讲话
