审计工作
财政局(财政国库支付中心、国有资产监督管理局) 拟订开发区财政、金融发展、国有资产监管政策并组织实施;研究分析开发区财政金融运行情况,提出改善财政金融管理的政策建议;负责财政收支管理工作,编制年度财政预决算草案并组织执行;负责开发区各类资金统筹调度工作;贯彻执行政府债务管理制度和政策,负责开发区政府债务管理工作;组织制定国库集中支付相关制度办法,负责国库支付管理工作;负责监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理重大问题;组织实施政府采购制度,负责政府采购监管工作;负责国有资产监管工作;贯彻执行国有资本经营预算制度和办法,编制开发区国有资本经营预算草案,收取直属国有企业国有资本收益;负责金融风险防范和处置工作;代管审计工作。
近日,山东省内部审计师协会行文通报表彰2020年度全省优秀内审协会、内部审计工作先进单位及先进个人,我校审计处荣获“全省内部审计工作先进单位” 荣誉称号,这是我校连续六年获此殊荣。与此同时,我校审计处也受到山东省教育审计学会的表彰,荣获2020年度“全省教育审计先进集体”荣誉称号。邱胜利同志荣获“全省教育审计先进工作者”荣誉称号
据新华社电 十二届国人大常委会二次委员长会议日前分别通过了国人大常委会2013年立法工作计划、监督工作计划。修改会法被列入立法预备项目、视情况在2013年或者以后年度安排审议。 2013年是十二届国人大及其常委会的开局之年,国人大常委会将加强重点立法
2019年4月22日—4月29日,为期八天的“西宁市审计系统专业能力提升培训班”在青岛圆满落下帷幕,来自青海省西宁市审计系统的50名学员参加了培训。 本次培训紧密结合新经济发展形势、根据新时代审计工作的要求,采取理论与实务相结合、课堂教学与现场观访相结合的教学形式,既充分紧跟审计工作发展的新趋势,又切实掌握审计工作的具体细节。在课堂教学方面,培训班邀请了来自青岛大学、青岛市委党校和审计部门的教授专家,针对“内部审计”、“生态环境审计”、“中国经济发展新形势——新趋势——新挑战——新机遇”、“青岛西海岸新区审计工作”、“领导干部经济责任审计”等重大专题作了深入细致的讲解
2020年7月13日,学校召开2020年内部审计工作联席会议,校党委书记林子波、校长李秋斌及联席会的全体成员参加会议。会议由校党委副书记沈锦华主持。 会议肯定了学校内部审计工作在党委的集中统一领导下发挥规范内部管理、防范廉政风险、制约监督权力、完善治理体系的作用
陈阳在2014年刚入职做预算员的时候,接手的第一个预算项目造价两个多亿,涉及7栋主楼和2万多平的人防地下室。由于缺乏实战经验,他虚心向老同志请教,查阅专业资料,到施工现场对工程材料和施工工艺进行详细的了解每天加班到深夜凭借对工作的吃苦精神和顽强韧性,凭借对图形计量、清单计价的深入学习和刻苦钻研,凭借与甲方咨询企业对量的来回沟通和反复磨炼,终于在2个月内完成了钢筋算量,得到了项目部和甲方的肯定和认可。 在工作初的三年时间里,陈阳和他的团队完成了几十个工程项目的预算、结算和审计工作,积累了丰富的工程造价工作经验
1.负责市场行情的调查、动态资讯收集、整理,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格供应商档案; 2.熟悉市场行情及进货渠道,努力降低进货成本,对采购业务进行汇总、分析,独立提交采购报告; 3.对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务,保障销售业务的正常进行; 4.负责供应商管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系,与供应商对接解读供应商的政策、活动、产品技术等,协助公司处理与供应商的各种纠纷,确保公司利益。 1. 全日制普通高等学校计算机、市场营销类相关专业本科学历并获得学士及以上学位; 2.3年以上IT设备采购管理工作经验; 3.具备采购的专业知识,有敏锐的市场意识,良好沟通能力和团队精神。 广州城投信息科技有限公司是由广州市城投资产经营管理有限公司与广州大学城投资经营管理有限公司出资设立,隶属于广州市城市建设投资集团有限公司,注册资本20亿元
主持党委全面工作。与院长一道主管学科建设,与院长一起分管党政综合办。联系正畸科、修复科和第四党支部
一、制定本单位工作规章,建立和完善管理制度,提高管理水平。 二、代表学校承担对校办产业的管理服务工作,实现学校经营性资产的保值增值。 三、拟定并组织实施本办年度生产经营计划和投资方案
· 湖南航天召开学习贯彻党的十九届五中全会专题辅导报告会[11/25] · 河南航天党委专题学习十九届五中全会精神[11/19] · 航天精工党委中心组集体学习扩大会议学习贯彻党的十九届五中全会精神[11/17] · 航天科工财务公司与航天科技财务公司交流研讨纪检及审计业务[11/13] · 二院党委中心组专题学习十九届五中全会精神[11/12] 11月11日,为做好业务对标更好地学习贯彻落实党的十九届五中全会精神,谋划“十四五”纪检及审计业务高质量发展,航天科工财务公司与航天科技财务公司开展了业务交流研讨。航天科工财务公司纪委书记、航天科技财务公司纪委书记及两公司纪检审计部人员参加了交流。 交流期间,观看了航天科技财务公司宣传片,航天科技财务公司介绍了企业概况、组织架构、业务布局,详细说明了纪委在履行政治责任、强化政治监督方面开展的强有力举措,解读了如何实现“聚焦功能定位、规范管理、防控风险、提升能力”的内审功能定位,详实、毫无保留地交流了党风廉政建设和反腐败书面建议、“3+1”改革重点工作监督检查、监督任务动态清单、专项督查、廉洁防控手册、管理效能审计、风险管控审计、常规业务审计、后续审计等卓有成效的做法
