审计工作
近日,湖北省老河口市审计局结合审计工作特点,精心组织一系列接地气、聚人气的宣传教育活动,推进二十个党风廉政建设宣传教育月活动扎实开展。 宣传主题化。以作风建设“担当年”为契机,在局机关开展“护航发展”“审计监督在一线”“寻找身边廉政典型”等主题宣传活动,坚持围绕中心、服务大局
8月11日上午,河南大学副校长赵国祥一行7人回到我校,就学校发展战略、教学工作、科研工作、研究生培育工作、审计工作、资金筹集工作等方面展开调研。我校副校长李斌及学校办公室、人事处、审计处、研究生院、发展规划与学科建设办公室涉及负责人在综合办公楼808会议室会见了赵国祥一行。 李斌副校长首先代表学校对赵国祥副校长一行的到访回应冷淡的青睐
审计处专题组织学习《教育系统内部审计工作规定》 2020年5月6日上午,审计处组织全体人员专题学习了教育部新修订的《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)(以下简称《规定》)。 《规定》自2020年5月1日起施行。《规定》提出了新时代教育内部审计的定位、机构、人员、职责、权利、监督等,完善了教育系统内部审计制度,有利于进一步发挥内部审计在教育治理中的重要作用,推动教育治理体系和治理能力现代化
专项资金从字面意思不难理解,是指专门用于某个领域的资金,它是有特定用途的,例如专项扶贫资金、专项奖助学金、专项防疫救灾资金、专项基础设施建设资金等等。随着我国经济建设的迅速发展,国家安排越来越多的专项资金用于促进各项事业的发展,那么这些资金的管理和使用是否规范,是审计机关审计的重要内容之一。本人结合工作实际,谈谈对专项资金审计的认识
(牵头单位:市工商行政管理局;责任单位:市政府有关部门、各区市、县政府、开放试验区管委会;完成期限:按省规定期限完成)42岁。一。金浦新区金融媒体中心于2018年8月31日挂牌成立
为切实做好2023年度审计项目计划草案编制工作,从源头上提高审计工作质量和效率,2022年10月12日至11月12日,我局在杭州市人民政府门户网站([URL])和杭州市审计局网站([URL])就2023年度审计项目计划建议向社会公开征求意见。截至2022年11月12日共收到1条反馈意见,我局将围绕市委、市政府中心工作,统筹审计资源,在2023年度审计项目计划中予以考虑。
本文摘要:11月21日晚间川依存力发布公告称之为为实施发展锂动力电池仅有产业链的产业规划川依存力白鱼并购四川能投川能鼎盛有限公司51%股权交易价将以评估结果为基础确认。川能鼎盛白鱼在甘眉工业园区分三期建设年产5万吨锂盐项目项目总投资30亿元一期年产1万吨锂盐项目于去年底已完成建设预计于今年11月末全面完成竣工验收、承销及收支审计工作。川依存力回应本次意向协议的签定合乎公司战略发展规划有助实施公司大力发展锂动力电池仅有产业链的产业规划加快公司战略目标的达成协议
无保留意见是指注册会计师对被审计单位的会计报表,依照中国注册会计师独立审计准则的要求进行审查后确认:被审计单位采用的会计处理方法遵循了会计准则及有关规定;会计报表反映的内容符合被审计单位的实际情况; 注册会计师经过审计后,认为被审计单位会计报表的反映就其整体而言是公允的,但存在下述情况之一时,应出具保留意见的审计报告:个别重要财务会计事项的处理或个别重要会计报表项目的编制不符合《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定,被审计单位拒绝进行调整。 针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见或合理化建议。审计建议要确保可行性,不仅要体现一定的政策性和指导性,符合有关法规和制度要求,同时也要结合实际情况有较强的针对性和可操作性,否则被审计单位难以达到整改要求
10月15日,由中国审计署主办的2019年非洲英语国家高级审计研讨班在审计署举行开班仪式,胡泽君审计长出席并发表题为《中国国家审计理论与实践发展概况》的主题演讲。 胡泽君介绍了中国审计工作取得的成绩和经验,指出中国和非洲各国在经济发展及审计领域存在广阔的合作前景,希望进一步深化合作交流,携手推动中非审计事业共同发展。厄立特里亚审计长盖布雷迈丁·盖热兹古赫作为代表发言,盼望通过研讨班的学习交流,深入了解中国审计的先进经验和技术方法,提高审计能力和水平
6月8日,顺庆区召开2020年全区内部审计暨“以审代训”工作动员会,全区19个乡镇(街道)、9个重点部门和2个国有企业的内审工作分管领导以及内审计人员参会。 会议安排部署了2020年全区内部审计工作,学习了中省市关于内审工作的规定精神,讲解了内审机制、职责和权限等内容,交流了部门预算执行疑点核实的要点和方法。 会议指出,内部审计工作既是审计监督体系中的重要一环,也是各单位行政权力、经济决策权力执行和经济运行管理监督的第一道关口,具有不可或缺的地位和作用
