1、全面负责集团审计部工作,核心是经营审计,组织制定部门工作发展规划,各类计划与预算方案;

2、组织制定内部审计制度及工作程序,并督促、检查制度的贯彻执行;

3、根据国家内部控制有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督;

4、组织对集团公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

5、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;

6、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价;

7、负责配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;

8、完成上级领导交给的其他工作。

1、 审计、财务等相关专业大学本科及以上学历;

2、 有煤炭行业的财务及审计;

3、 熟悉内部审计流程,有独立内部审计思路。