1、负责集团及所属企业的内控审计工作;
2、评价现有内控管理体系的有效性,评估产、供、销系统改进的可能性,并对相关内控体系执行审计监督;
3、检查财务内控体系有效性,对财务收支及财务数据真实性执行审计,防范财务风险;
4、负责对公司的财务管理、重大投资执行审计监督;
5、负责对公司及业务区域的经济活动的真实性、合法性、合规性及有效性进行审计监督,并向董事长报告审计结果;
6、对董事长关注的重大问题执行专项审计;
7、查处违纪违规行为,对审计过程中发现的违反公司制度规定,如情节严重并构成犯罪的交送相关司法机关处理,维护公司利益,弘扬正。
