审计工作
岗位情况:1.为人诚实可靠,具有正义感,能够依据事实开展各项审计工作,具有2年以上企业审计工作经验。2.根据国家审计法规,建立对各子公司财会审计制度及流程,并严格执行;3.根据集团需要对各子公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同进行审计工作,并向公司提交审计报告。4.对各子公司财务部的日常工作结果进行审计,并提交审计报告
近日,市审计局与市消防救援支队签订共建协议,双方本着“优势互补、资源共享”的原则,积极开展合作交流,旨在促进审计和消防工作共同发展。 在合作协议中表示,市审计局对市消防救援支队的内部审计工作进行业务指导,定期为消防救援支队开展“审计大讲堂”,召开经验交流会,共同探讨提升内部审计工作的方式方法。市消防救援支队定期为市审计局举行消防安全演练、消防知识讲座、消防开放日等活动,提升单位急险重难事故防控能力和职工应急自救能力
经研究,现将省政府领导的分工通知如下: 省政府实行省长负责制。副省长、秘书长协助省长工作。 负责省政府常务工作
为适应新时代社会经济发展对内部审计工作的需要,促进内部审计创新发展,2018年5月18日,中国内部审计协会、北京中天恒会计师事务所合作举办的“新时代内部审计创新发展”研讨会在北京召开。研讨会由中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明、审计署法规司法规准则处正处级审计员朱江、中天恒会计师事务所总经理李三喜分别以《内部审计工作要提质增效》《新时代的内部审计制度》《新时代内部审计的创新发展——基于<审计署关于内部审计工作的规定>视角》为主题发表演讲。研讨会吸引了170余名企事业单位内部审计人员和会计师事务所审计人员参加
1、编制税收报表,草拟税务成本预测和分析报告,申报纳税; 2、负责税务登记证的办理、年检及注销,税务资料的整理和保管; 3、税务审核、税务稽查工作,以及年度各项税种的纳税申报工作,办理有关税收减免手续; 4、完成年度税务审计工作; 5、负责协助财务总裁完善各项财务管理制度。 1、财务、会计或税务相关专业,大专及以上学历,具有注册税务师执业资格; 2、八年以上工作经验,无不良执业记录; 3、能够进行税务咨询、税务审计或税务合规等方面的工作 有扎实的专业基础知识; 4、熟悉国家、地方的财税政策及法律法规,擅长税务筹划分析; 5、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力; 茂名市创业财税咨询有限公司成立于二0一九年三月,是专业从事财务代理、工商注册、会计核算、验资审计、财税咨询等财务服务。公司本着“诚信、专业、严谨、高效”的宗旨,致力于为粤西地区各类中小企业提供全方位的财务服务,帮助中小型企业完善财务管理,解决公司注册等问题,为企业财务战略的实施提供具体系统的方案
导读:日前,黑龙江证监局组织召开“黑龙江辖区上市公司2008年报披露监管会议”。来自上市公司、会计师事务所等单位的90多名代表参加了本次会议。会议传达落实了***年报监管工作视频会议精神,为切实做好2008年年报编制、审计和披露工作,确保上市公司2008年年度财务报告的真实、准确、完整和及时,进一步提高上市公司年报信息披露质量,针对2008年年报编制和审计工作,黑龙江证监局强调:一是上市公司董事、监事、高级管理人员要明确责任,增强责任意识和法律意识,董事会、监事会管理层要各司其职、各负其责,上市公司董 日前,黑龙江证监局组织召开“黑龙江辖区上市公司2008年报披露监管会议”
华泰集团是以造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸等产业为一体的全国500强企业,全球最大的高档彩印新闻纸生产基地和全国最大的氯碱盐化工基地。华泰集团财务有限公司(筹)是经银保监会批准成立的非银行金融机构,办公地点位于山东省济南市,主要职能是加强华泰集团资金集中管理,提高资金使用效率,对成员单位办理吸收存款、贷款、结算、票据、担保、财务顾问等财务管理服务,为华泰集团持续发展提供金融服务与支持。为满足财务公司业务发展需要,现面向社会公开招聘部分工作人员,有关事项公告如下: 1.组织实施董事会决议,制定、达成公司的经营方针和目标; 2.制定公司相关管理制度和业务流程,搭建运营体系; 3.主持开展资金、结算、票据、信贷、投资等业务; 4.负责公司内控管理,预防和降低各类经营风险; 5.制定公司业务年度工作计划,负责计划目标的分解、落实和跟踪考核
1.负责市场行情的调查、动态资讯收集、整理,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格供应商档案; 2.熟悉市场行情及进货渠道,努力降低进货成本,对采购业务进行汇总、分析,独立提交采购报告; 3.对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务,保障销售业务的正常进行; 4.负责供应商管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系,与供应商对接解读供应商的政策、活动、产品技术等,协助公司处理与供应商的各种纠纷,确保公司利益。 1. 全日制普通高等学校计算机、市场营销类相关专业本科学历并获得学士及以上学位; 2.3年以上IT设备采购管理工作经验; 3.具备采购的专业知识,有敏锐的市场意识,良好沟通能力和团队精神。 广州城投信息科技有限公司是由广州市城投资产经营管理有限公司与广州大学城投资经营管理有限公司出资设立,隶属于广州市城市建设投资集团有限公司,注册资本20亿元
为切实做好2023年度审计项目计划草案编制工作,从源头上提高审计工作质量和效率,2022年10月12日至11月12日,我局在杭州市人民政府门户网站([URL])和杭州市审计局网站([URL])就2023年度审计项目计划建议向社会公开征求意见。截至2022年11月12日共收到1条反馈意见,我局将围绕市委、市政府中心工作,统筹审计资源,在2023年度审计项目计划中予以考虑。
1、 在分管校领导领导下,主持审计处全面工作,根据审计处的职责范围,带领审计处人员全面履行审计监督职责,对校领导负责并报告工作。 2、负责贯彻执行党和国家的财经、审计等有关方针、政策、法律法规和学校的有关规定。 3、主持制定审计工作规划和年度审计工作计划,并组织实施
