内审
2020年7月13日,学校召开2020年内部审计工作联席会议,校党委书记林子波、校长李秋斌及联席会的全体成员参加会议。会议由校党委副书记沈锦华主持。 会议肯定了学校内部审计工作在党委的集中统一领导下发挥规范内部管理、防范廉政风险、制约监督权力、完善治理体系的作用
2月27日,集团公司召开2017年度内控审计法务暨风险管理工作会。集团公司总经理、党委副书记宁和球,副总经理李飞,副总经理、总会计师陈怀忠出席会议,集团公司各职能部室及各直属单位主要负责人共计80人参加会议。 集团公司内控审计法务部总经理缪学坤在会上作了题为《履职尽责、创新变革,为构建企业发展新格局提供坚实的风控保障》的报告
浙江芯能光伏科技股份有限公司依照《公司法》、《公司章程》的规定建立了规范的法人治理结构。公司的权力机构是股东大会,董事会、监 事会由股东大会选举产生, 董事会是公司的决策机构,监事会是公司的监督机构,整体形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间 的互相协调和互相制衡机制,不断提升公司治理水平。 股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构
1、管理者根据实际情况做出决策。较高管理者是建立体系的关键性人物,其建立环境管理体系的意图及动机对体系建立工作、较终效果以及持续改进起着决定作用,因此,管理者应慎重考虑企业的自身特点,结合重大的环境因素和法律法规要求,来策划企业的环境目标和指标,并据此制定企业的环境管理方案。 2、加强职工对ISO14000体系的操作能力
8月15日,海报新闻记者多方核实得悉,重庆市秀山县计算局局长查某因涉嫌强制猥亵女搭档被批捕,现在重庆市、秀山县两级纪委监委现已介入。<\/p> 据此前网传音讯显现,重庆市秀山县计算局局长在主城区出差时,与女部属不清不楚,后被以**罪批捕,此事在秀山当地闹得沸反盈天。海报新闻记者从威望途径了解到,事情产生在7月中旬,系两人酒后产生,事发后女方称遭**报案,但经检测,无相关依据证明是**,现在查某因涉嫌强制猥亵被批捕
3月10日下午,公用控股纪委书记主持召开内部审计工作会议,公司领导班子成员、各部门负责人参加会议。公司财务部从合同管理、房屋资产管理、收费流程管理、工程管理及报销管理五个方面分析了近年来审计工作中存在的风险点。 会议要求:一是提高认识,把准方向
山西:各级各类学校不得借疫情防控名义乱收费当高原“爱心哥”碰上“当代**”,会擦出怎样的火花?“钱宝网”案重要犯罪嫌疑人被引渡回国中国作为创始成员参加联合国“消除贫困联盟”贵阳警方:3人伪造老干妈印章与腾讯签合同 已被刑拘张晓明解释香港国安法规定的“勾结外国或者境外势力”的两类方式张晓明:驻港国安公署职务行为不受香港特区管辖合情合理沈春耀:中央对与香港特别行政区有关的国家安全事务负有根本责任哥伦比亚举行线上“汉语桥”大学生中文比赛德国大力资助本土电池业发展 当高原“爱心哥”碰上“当代**”,会擦出怎样的火花? 新华社拉萨7月1日电(记者王炳坤)看着眼前这位身穿灰白工作服、脚蹬翻毛皮鞋、胸前的党徽闪闪发亮的和善大哥,西藏税务干部李新宇先是深深鞠了一躬,然后紧紧拥抱。“郭老师,您是我公益路上的导师,我们合作了几次,终于在西藏见到您了!”李新宇握着郭明义的手说。 6月30日上午,在西藏拉萨市的中国税务林,由郭明义爱心团队与国家税务总局西藏自治区税务局开展的“爱心的高度”交流活动,开场一幕让在场者倍感温馨
1、拟定完善公司审计制度、审计流程; 2、制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案;? 3、对公司经营、财务、管理、工程等进行审计; 4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、其它工作事项。 1、专科以上学历;在校期间本专业或相似专业; 2、3年以上财务或者审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景; 3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程;? 4、有较强的组织沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神。 2.请告知用人单位,该信息是在宁阳人才网上看到的! 3.求职过程中请勿缴纳费用保持谨慎防止诈骗
10月18日,CFDA在其官网上发布“公开征求《药品经营质量管理规范》内审管理等3个附录的意见”。其指出,为了做好新修改《药品经营质量管理规范》(以下简称“GSP”)实施工作,CFDA组织起草了《内审管理》、《药品零售连锁管理》和《药品零售药学服务规范内审管理》的3个附录。此次的三个附录为征求意见稿,征求时间截止至2016年11月18日,涉及地域为“各省(区、市)食品药品监管局和新疆生产建设兵团”