内审
两个公司“ISO9001认证子母证书”需要哪些条件? 办理iso9001认证根据企业实际运行需要,并根据认监委的要求,需满足下列要求: 1、ISO9001认证的两个企业营业执照法人代表/负责人均为同一人。 2、ISO9001认证的两个企业营业执照注册地址为同一地点。 3、ISO9001认证的两个企业实际为同一组织,同一套员工,生产同样的产品
为了全面地满足政府和企业对于检验检测的需求,更好地为政府和企业做好安全、职业卫生、环境检测、公共卫生检测一站式的技术服务工作,公司于2018年初正式启动环境检测、公共卫生检测扩项资质认定评审准备工作。经过半年多的努力,公司于2018年9月21日取得了由河北省质量技术监督局资质认定许可的环境与环保领域水和废水、噪声检测,公共卫生领域检测三大类检验检测能力。此次计量资质的取得标志着公司环境检测、公共卫生检测能力打开了新的局面,技术服务领域进一步拓宽
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 本专业培养目标为具有扎实经济学、管理学理论基础,掌握财务管理基本知识和技能,熟悉财务管理工作流程,能够在企事业单位从事融资、投资及资本运营工作,制定财务分析报告和财务决策方案,具有预测、防范和化解财务危机能力的创新型、应用型高级专门人才。 该专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 本专业培养目标为具有扎实经济学、管理学理论基础,掌握财务管理基本知识和技能,熟悉财务管理工作流程,能够在企事业单位从事融资、投资及资本运营工作,制定财务分析报告和财务决策方案,具有预测、防范和化解财务危机能力的创新型、应用型高级专门人才。 该专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力
为确保景区财务工作符合财务规章制度,财务数据真实反映景区真实情况,按时足额缴纳税款,现需聘请第三方审计机构对2022年景区财务报表、2022年度管理服务费及税收情况开展审计,拟采用询价方式采购,欢迎符合条件的审计机构依照要求参加报价,具体采购方案如下: 1.厦门胡里山炮台保护中心(自收自支事业单位)年度财务审计、企业所得税汇算清缴。 2. 厦门胡里山炮台文化旅游开发有限公司所申报2022年的管理服务费。 备注:厦门胡里山炮台保护中心资产总额4897.92万元 厦门胡里山炮台文化旅游开发有限公司所申报2022年的管理服务费692.3万
2022年1月28日,为全面加强集团公司审计队伍建设,集团审计部开展了为期一天半的新进内部审计人员培训会议,为新进审计人员尽快熟悉集团基本概况、管理架构与制度体系、学习土地业务模式与商业运营模式、融入企业文化、快速转变角色,迅速投入工作奠定良好基础。 培训期间,集团公司财务管理部、工程管理部、法务风控部、招投标管理服务部、审计部及城乡融合集团相关领导、同事围绕财务和法务风控的管控体系、土地业务、招标采购流程、审计制度体系及工作流程等相关内容进行讲解交流。与会人员集中学习了《集团公司“四提升”创新实践活动成效年暨2022年度工作动员大会》等近期集团一系列会议精神,以集团企业文化体系、“1+4+3”现代产业体系、集团安全发展保障体系以及展书记系列讲话精神为重点研讨内容,就扎实推进“严真细实快”的工作作风与“公远高大容”的人品与党性、为人与处事的指示精神落实,围绕2022年审计部“内审工作计划、审计问题整改、制度体系创新、投资项目后评价、违规投资经营责任追究”等10项重点工作进行量化部署,确定了工作路径,工作模式和工作标准
8月23-24日,公司迎来了三年一次的职业健康安全管理体系更新审核及环境管理体系换版审核。来自北京华夏认证中心的四位专家对我公司的整体环境、职业健康安全管理体系文件进行了认真细致的核查,与各部门管理人员对话交流,并深入生产现场查评。最后经审核组专家一致认定,我公司的管理体系满足标准要求,推荐认证注册
1.负责拟定公司内审制度及流程,编写年度内审计划,根据公司整体规划开展公司内部审计工作; 2.组织开展对下属子、分公司、工程建设项目、投资项目的经营状况、财务收支、经济效益等情况依照有关规定进行内部审计,出具审计结论; 3.组织开展对公司有关负责人任期经济责任审计工作,提交审计报告和结果; 4.牵头组织对公司内控制度的建立与实施情况进行检查,对内部控制的有效性进行审计评价; 5.组织人员对公司财务数据、信息的真实性、准确性及其披露情况进行监督;按信息披露要求对专门事项出具检查报告; 6.组织对公司重大固定资产投资和基建项目检查,督促项目单位及财务部门完成工程决算并编制竣工财务决算报告,对竣工财务决算报告审核并发表意见; 7.组织开展公司投资事项的后评价工作,负责后评价团队定期培训; 8.落实后续审计工作,组织审计整改情况核实或后续审计工作。 1.全日制统招本科以上学历,会计学、财务管理等相关专业; 2.具有2年以上大中型企业审计部门管理岗位任职经历,审计、会计等相关专业中级以上职称,注册会计师或CIA优先; 3.有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规,熟知内部审计业务流程; 4.具有较高的政治素养和政策水平,遵纪守法、坚持原则、爱岗敬业、有良好的保密意识。具有良好的分析判断能力、沟通协调能力、执行能力、学习能力和创新能力
深圳市内审协会因工作需要,现向社会公开招聘2名内部审计指导监督工作人员,有关事项如下: 2.具备良好的文字功底和综合写作能力,熟悉财经审计,关心时事政治,能正确执行与内部审计有关的法规和制度,熟练运用Excel、Word等办公软件。具备多年以上相关工作经验者优先。 3.工作积极主动、认真负责,擅长沟通,具备较强的学习能力、逻辑思维和综合协调能力,具有良好的团队协作精神
2006 年3 月8 日,泰高系统科技(上海)有限公司正式荣获上海仪表局颁发的2000 年版ISO9001 证书。范围遮盖UPS 不间断电源的生产及全系列的泰高电源UPS 不间断电源规格的服务与销售。 泰高系统科技(上海)有限公司全体上下人员经过去四个月的努力,在 2006 年2 月9 日进行了第一次的ISO 内审