1、在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作;

2、熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度;

7、负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作;

8、认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。

1、具有2年以上内部控制、审计等工作经验;

2、有上市公司工作背景或事务所会计师内控审计背景优先;

3、熟悉掌握国家监管方面的法律法规,熟悉制造业公司各项业务作业规范和内控管理方式和技术;

4、具有较强的风险意识、分析判断能力、沟通协调能力及文笔书写能力;

5、熟悉掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、运营成本,采购成本、税务法律和法规;

6、良好的风险管理意识,具备风险识别和风险管理模型建设能力。