1、负责公司财务内部管理审计,账务合规检查、财务风险提示;
2、负责公司合同执行、干部离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。
3、对公司内控体系的建立、制度执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告;
4、编写具体审计项目方案及内控评价方案;
5、生产品质、生产流程、生产安全、服务品质的监察;
6、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿;
7、领导交办的其他事务。
2、有审计工作三年及以上工作经验,中大型企业工作经验者优先;
3、富有责任心、工作态度积极、抗压能力强;