审计工作
7月10日下午,苏州市审计局召开全市内部审计工作推进会,通报了2019年度苏州市内部审计工作暨内管干部经济责任审计工作质量检查评估结果。苏州市农业发展集团有限公司在2019年苏州市内管干部经济责任审计工作质量检查评估中喜获国企组良好单位。 2019年度农发集团严格按照国家对国有企事业单位主要领导人员经济责任审计新规的要求,紧紧围绕集团工作中心,深入实施经济责任审计,不断推动内部审计工作的规范化、审计整改的常态化,内部审计工作在强化内部控制、防范化解风险、维护财经纪律、加强党风廉政建设等方面发挥了积极作用
9月22日下午,学校召开了审计工作第一次联席会议,校纪委书记邱卫东主持会议,监察审计处、党委组织部、纪委办公室、人事处、计划财务处、资产与设备处等职能部门主要负责人参加会议。 监察审计处相关负责人介绍了学校审计工作开展的基本情况、2014年审计工作计划及干部经济责任审计工作总体安排。一年来,在学校党政领导的重视支持和上级审计机关的悉心指导下,学校审计工作取得了较为明显的成效
3月9日上午,学校在2104会议室召开2022年度审计工作联席会议,学校领导杜兰晓、王忠林、韩永良、严一平等出席。会议由审计处负责人主持,审计工作联席会议成员参加会议。 会议学习了新的《审计法》和《浙江省内部审计工作规定》,听取了2021年审计工作情况和2022年工作思路,研究讨论了2022审计项目,对2021年审计专项整改工作进行了研究,并落实了整改任务
3月13日上午,学校召开了2023年度第一次审计工作联席会。会议由学校校长何辉主持,纪委书记汤宗礼、副校长陈东平出席会议并讲话,审计联席会成员部门负责人参会。 会议传达学习了《关于加强教育系统内部审计工作的指导意见》、《浙江省党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计办法》及《浙江省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》等文件精神,为下一步政策制定提供了依据
为确保北京市政路桥集团成功上市,易成公司积极响应集团公司要求,全面开展上市审计工作。8月1日,由公司财务部牵头,组织召开上市审计工作动员会,公司党总支书记强兵、总经理王伟、总经济师陈明、总工程师余家兴出席了会议,机关各部室负责人及相关人员参加会议,会议由副总会计师赵春梅主持。 会议首先传达了市政集团召开的上市审计工作会会议精神,强调了此次上市审计工作的重要性与紧迫性;其次详细讲解了德勤华永会计师事务所对审计工作的具体时间节点安排以及近期需提供的审计表格的填写要求;最后提出了审计资料提供过程中的一些注意事项,要求所有对外报出的资料需经财务部复核无误后再报,如遇问题希望各部室积极与财务部沟通,寻求合理的解决方案
校属各部门: 广西壮族自治区人民政府2020年9月颁发了《广西壮族自治区内部审计工作规定》(以下简称《规定》),2020年11月1日在全区施行,要求全区各企事业单位深入学习贯彻新《规定》,学校在2021年7月制定《广西开放大学内部审计工作实施办法》,以加强学校党委对审计工作的领导,充分发挥审计监督、评价、建议的职能。为更好地学习宣传《规定》,提高学校内部审计工作质量,更深入地为学校事业发展和教育教学改革服务,审计处制作了《广西开放大学内部审计工作调查问卷》(网页链接:[URL]),通过微信问卷星小程序发送到学校微信工作群,请各部门组织本部门教职工于2021年10月30日前完成问卷填写工作,就学校内部审计工作多提宝贵意见建议。
1月5日下午,由审计处王毅处长带队,在装配式建筑实训楼工地召开审计工作推进会,参加人员包括审计处、基建处、施工单位和监理单位相关人员,基建处赵克超处长主持会议。 作为学校十四五规划的重点建设项目,由中央财政资金投资建设的装配式建筑实训楼工程,审计工作在工程建设过程中提前介入具有重大意义。王毅处长提出,校领导非常重视装配式建筑实训楼工程,和全校师生一起密切关注着项目建设的进度、质量和经济管理情况
