接待费
2018年江门市土地储备中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.40万元。 (二)公务用车购置费支出0万元, (三)公务用车运行维护费支出3.00万元,主要包括:1台公务用车的油料费、过桥路费、保险费用、日常维护费等。 (四)公务接待费支出0.40万元,主要包括:日常公务接待等支出
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.96万元,支出决算12.47万元,完成年初预算的139.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年发生了因公出国(境)事项,而因公出国(境)经费预算为全区统筹安排,各部门不单独安排年初预算。 2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.09万元,占32.81%;公务接待费支出决算8.38万元,占67.19%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%
高新区(江海区)政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门。主要职能有:贯彻执行国家和省有关政法、综治、维稳、610、社会建设等方面的方针政策和法律法规,以及上级和区委区政府的有关决策部署;研究处理本区域内政法工作的重大问题,提出意见建议;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;检查政法部门公正廉洁执法的情况,研究制订促进公正廉洁执法的具体办法;组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违法违纪行为;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉**工作;组织、协调、指导维护社会稳定、防范处理邪教工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理*****;组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造安定的社会环境;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;负责统筹指导和综合协调全区开展社会工作,推动社会建设和社会管理创新。纳入部门预算编制的单位包括合署机构区社工委、区社会治安综合治理委员会办公室、区委维护社会稳定领导小组办公室、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区国家安全工作领导小组办公室、区平安创建工作领导小组办公室
财政拨款“三公”经费支出预算 44.5万元,比上年预算减少4.65万元,下降 9.46%;本年预算比上年执行数增加7.13万元,增长19.08%。其中: 1、因公出国(境)费用 3万元,比上年预算数减少2万元,下降40%,本年预算比上年执行数增加 3万元,增长 100 %。增加主要是到年中时应上级部门要求出国考察,本年度为避免无预算,应公出国费用申请了3万元
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算13.58万元,较上年减少5.82万元,下降30%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5.18万元,公务用车购置及运行费支出预算为8.40万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元较上年预算没有变化
财政拨款“三公”经费支出预算225.4万元,比上年预算185.00万元增加40.40万元,增加21.84%。比上年执行数101.98万元增加123.42万元,增加121.02%。其中: (一)因公出国(境)费用84万元,比上年预算45万元增加39万元,增加原因是预计疫情后出国交流活动增加
鹤壁市文学艺术界联合会内设3个职能科室,主要职责是:对各市级文艺家协会负有联络、协调、服务、业务指导的职责;对所属事业单位负有领导、管理的职责;对各县区文联负有联络、指导的职责。以多出精品、多出文艺人才为目标,充分发挥自身优势,采取各种措施,努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平;大力扶植和培养文艺新人,不断壮大我市文艺队伍。组织和支持广大文艺工作者经常深入生活,积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动,并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励
勐腊县农村社会养老保险中心归属勐腊县人事劳动和社会保障局下属股所级事业单位。主要承担老农保、城乡居民养老保险基金的管理和养老金的发放工作,是二级预算单位,单位基本性质为事业单位,执行事业会计制度。 勐腊县农村社会养老保险中心在职在编实有人数4人,其中:财政全供养4人,离退休人员2人
负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护,开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务;承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作;承担交通运输投诉的受理、分办工作。 我单位为财政拨款事业单位。核定事业编制21名,工勤数2人,2015年末实有在编在职人员17人,聘用15人
2018年乐昌市水务局“三公”经费预算为22.2万元,与上年数相比减少0.8万元,减少3.58%,原因是公务接待费预算与上年相比减少0.8万元。按资金来源分,财政拨款22.2万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出8万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元),公务用车购置及运行维护支出预算与上年持平,无增减变动。公务用公务接待费支出14.2万元,预算与上年相比减少0.8万元,减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节俭的要求,严格控制公务接待标准和次数,力争减少公务接待费支出
