财政拨款
现在学校培养的人才有现代农艺、电子技术、机械加工技术、汽车维修技术、服装制作技术、焊接技术、建筑技术、学前教育等。目前,学校占地面积236亩,建筑面积16800平方米,各专业实验实训室20多个,计算机400多台,图书18.5万册,种植基地30余亩。学校现有教职工138人,其中专任教师123人
我局为正科级全额拨款单位。内设办公室、预算股、国库股等31个职能股室。实有人数为206人,其中:在职163人(含乡财78人),退休42人,以资代劳人员7人
湖南省直单位住房公积金管理中心(以下简称“中心”)成立于1994年,是依据省政府第54次常务会议精神,为贯彻实施国家住房公积金管理政策而设立的具有独立法人资格的正处级事业单位,隶属于湖南省机关事务管理局。主要负责省直单位、大专院校、中央驻长单位政策性住房资金的管理工作。其主要职能有: (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; (三)负责住房公积金的核算; (五)负责住房公积金的保值和增值; (六)负责住房公积金贷款的审批、发放与收回; (七)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告; (八)承办住房公积金监管部门决定的其他事项; (九)代管政府委托的其他住房资金
第二部分 2022年度部门预算公开表(详见附件) (5) 六、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (5) 忻州市灾害防治中心主要工作职责是收集、分析、整理全市水情、汛情、旱情和火情,承担防汛抗旱、森林草原防灭火新技术,新材料的推广应用。为防汛抗旱、森林草原防灭火日常工作及应急救援提供技术服务,协助开展防汛抗旱和森林草原防灭火宣传教育工作,承担市防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室的技术指导服务工作。完成市应急局交办的其它任务
2018年江门市土地储备中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.40万元。 (二)公务用车购置费支出0万元, (三)公务用车运行维护费支出3.00万元,主要包括:1台公务用车的油料费、过桥路费、保险费用、日常维护费等。 (四)公务接待费支出0.40万元,主要包括:日常公务接待等支出
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.96万元,支出决算12.47万元,完成年初预算的139.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年发生了因公出国(境)事项,而因公出国(境)经费预算为全区统筹安排,各部门不单独安排年初预算。 2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.09万元,占32.81%;公务接待费支出决算8.38万元,占67.19%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%
三网融合首批试点已经两年多时间,困扰三网融合的最大瓶颈——双向进入的牌照问题终于有了突破。 10月17日,电广传媒(000917.SZ)发布公告称,其全资子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司近日收到工信部下发的 《关于同意湖南有线开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业 务、国内IP电话业务的批复》(工信部电管函[2012]456号), 同意湖南有线在长株潭地区开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。 之前另外一家广电运营商天威视讯也获得了类似的工信部批复
高新区(江海区)政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门。主要职能有:贯彻执行国家和省有关政法、综治、维稳、610、社会建设等方面的方针政策和法律法规,以及上级和区委区政府的有关决策部署;研究处理本区域内政法工作的重大问题,提出意见建议;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;检查政法部门公正廉洁执法的情况,研究制订促进公正廉洁执法的具体办法;组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违法违纪行为;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉**工作;组织、协调、指导维护社会稳定、防范处理邪教工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理*****;组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造安定的社会环境;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;负责统筹指导和综合协调全区开展社会工作,推动社会建设和社会管理创新。纳入部门预算编制的单位包括合署机构区社工委、区社会治安综合治理委员会办公室、区委维护社会稳定领导小组办公室、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区国家安全工作领导小组办公室、区平安创建工作领导小组办公室
为加快推进预算执行进度,充分发挥资金使用效益,9月22日上午,学校2022年第三季度预算执行进度通报会在明德楼521会议室召开。会议由副校长管军主持,校属各部门主要负责人参加会议。 会上,财务与资产管理处处长刘自在通报了当前学校财政拨款资金使用情况、不同用途资金执行率和各部门预算项目执行情况,分析了影响项目预算执行的原因,强调了财政资金序时执行的重要性,并就下一步工作提出了具体要求
财政拨款“三公”经费支出预算 44.5万元,比上年预算减少4.65万元,下降 9.46%;本年预算比上年执行数增加7.13万元,增长19.08%。其中: 1、因公出国(境)费用 3万元,比上年预算数减少2万元,下降40%,本年预算比上年执行数增加 3万元,增长 100 %。增加主要是到年中时应上级部门要求出国考察,本年度为避免无预算,应公出国费用申请了3万元
