审计局
一年来,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实推进本局政府信息公开工作,及时调整市政府信息公开网和局门户网站的栏目,及时整改信息公开中存在的问题,加大政务公开的力度,完善了政府权力清单集中显示,审计公开质量有所提高。 2018年全年我局共通过政府信息公开发布平台主动公开各类信息192篇,内容涉及工作动态、法律法规、部门人事任免、工作总结等;通过县审计局门户网站,以及向中央、省、市、县各级报刊、杂志、网站报送各类信息百余篇次,在审计局门户网站公告审计结果42个,以满足公众获取信息的需要。 2018年,我局政府信息公开工作还存在以下不足:一是信息更新及时性还需进一步加强;二是信息公开的数量和质量需要进一步提升;三是信息公开的要素还不能满足公众的需要
8月6日上午,沙市区袁来军副区长主持召开了沙市区工业企业上云培训会议。荆州市经信局李文海副局长、信息化推进科黄茸科长和张宇峰科长,区经信局李克俭局长和刘亮副局长,各乡镇(相关街办)分管工业领导和经济办主任,全区123家规模企业分管信息化工作的副总经理参加会议。 会上,区经信局李克俭局长宣读了《荆州市企业上云实施方案》
按照《关于在市直机关开展创建全国城市志愿服务活动的通知》要求,市审计局于8月27日组织党员干部深入站前街道沿江社区开展“在职党员进社区”活动,围绕环境卫生整治重点开展铲除“野广告”、清理小区垃圾行动,以实际行动投身文明城创建工作。 党员干部在社区工作人员带领下,分组走街串巷,使用铲刀、喷壶等工具,对建筑物外墙、楼梯道内、电线杆上等位置的野广告进行清理,消灭城市“牛皮癣”,同时对小区内积存垃圾进行清理,共清理楼院5处、楼洞11个,保证了市容环境整洁有序。 此次活动使辖区更有序、更干净、更宜居,得到了社区居民的充分肯定,让群众得实惠、有受益,切实增强了社区居民的获得感和幸福感
(一)研究办理市人民代表大会主席团或者市人大常委会交付的有关财政、税收、审计等方面的议案。 (二)负责拟定财政、税收、审计等方面的监督工作计划,承办市人大常委会交付的有关监督工作。 (三)围绕市人大常委会会议听取和审议玉溪市上半年地方财政预算执行情况、市人民政府国有资产管理专项报告和综合报告等有关议案进行调查研究,提交调研报告,为常委会审议有关议案、作出决定决议提供服务
公款私存,挪用公款,近期,原桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司屠甸集贸市场出纳朱某某及乌镇集贸市场副经理沈某某被依法处理,两人利用职务之便不当牟利,贪小失大,自食恶果。 桐乡市审计局在金凤凰集团领导干部经济责任审计中,通过延伸下属集贸市场发现,屠甸集贸市场出纳朱某某将部分集贸市场收取的摊位费、水电费、保证金等存放在私人银行账户,并且收取与上缴日期间隔时间较长,存在公款私存和挪用公款嫌疑。对此,及时将上述问题线索移送给桐乡市纪委进一步查处
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经局党组研究,市审计局领导同志分工如下: 洪绍球:主持全面工作,分管经济责任审计局,联系徽州区审计局、歙县审计局; 程祖杰:分管自然资源和生态环境审计科、农业农村审计科,联系屯溪区审计局; 洪 斌:负责局机关扶贫工作、效能建设、文明创建、政务公开、双拥、**、统战、综治、财务、人事教育等工作,分管办公室、社保外资审计科,联系休宁县审计局; 方 霞:负责党风廉政建设、意识形态、党群工作,分管内审指导科(行政事业科)、企业审计科,联系黄山区审计局; 汪利兵:负责经济责任审计局工作,分管财政金融审计科,联系黟县审计局; 余根长:负责审计质量和审计信息化工作,分管综合法规科、固定资产投资审计科、市审计技术发展中心,联系祁门县审计局; 梅文秋:负责重大政策跟踪审计工作、协管局机关扶贫工作,协助联系徽州区审计局; 方 洁:协管市委审计委员会办公室日常工作,协助联系歙县审计局。 局成立的相关领导组,根据上述分工进行调整,不再另行发文。
常州市天宁区审计局围绕政府投资审计“三个转变”,不断加大审计力度,提炼固化成熟做法,有效推动投资建设单位提高项目规范化建设水平。 一是提升内容覆盖度。实行“多维度”监督模式,覆盖项目建设全周期,重点关注概算执行、基本建设程序履行和建设资金筹集使用管理等方面,其中对招投标和政府采购以及工程价款结算等关键环节实行靶向跟踪、精准把控
4月11日,市审计局举行全省审计机关“适应新常态、践行新理念、展示新风貌”演讲比赛选拔赛。特邀西华师范大学、市直机关工委、市团委、市电视台等领导专家担纲评委,陈勇局长带领在家班子成员和机关干部到场为选手加油助威鼓劲。来自市局机关和九县(市、区)审计部门的13名选手,经过激烈竞争、精彩角逐,最终来自蓬安审计局的周玲琳、市局机关的杜娟、顺庆审计局的龙游位列前三甲
中国内部审计协会(下简称中内协)先进评选工作目前正在开展,根据《中国内部审计协会关于开展2017至2019年全国内部审计先进集体和先进工作者评选表彰工作的通知》(中内协发﹝2020﹞8号)精神,公司拟推荐公司审计部为全国内部审计先进集体的参评对象,拟推荐郭晓鹏同志为全国内部审计先进工作者的参评对象。按照评选文件规定,现对西安投资控股有限公司审计部及郭晓鹏同志进行推荐前公示。 1. 认真贯彻执行《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则等审计法律、法规、规章和其他规范性文件,所在部门、单位制定实施了较为完善的内部审计规章制度