2018年我区继续认真贯彻落实中央和省市关于改进工作作风、密切联系群众厉行勤俭节约、反对铺张浪费的政策规定和要求将厉行节约与部门预算管理紧密结合从严从紧编制部门预算。2018年部门预算公用经费继续实行控制行政成本大力推进节约型政府建设。2018年预计支出为390.9万元较上年预算数增长91.15%增加186.4万元。其中:

(一)“公务用车运行维护费”预计支出45.7万元与上年预算持平;

(二)“公务接待费”预计支出90.2万元比上年预算数下降13.44%减少14万元;

(三)“因公出国(境)费”预计支出255万元比上年预算数上升3.67倍增加200.4万元因上级部门工作安排出国经费增加。