(一)负责组织对集团公司及下属单位的财务收支情况进行审计。

(二)负责组织对集团公司及下属单位的经济管理和效益情况进行审计。

(三)负责组织对集团公司及下属单位预算内、预算外资金的管理及使用情况进行审计。

(四)负责组织对集团公司及下属单位负责人进行经济责任审计。

(五)负责组织对集团公司及下属单位内部控制制度的健全性、合理性、有效性与执行情况及风险管理进行评审。

(六)负责组织对集团公司固定资产投资项目进行审计。

(七)负责监督检查审计报告中所提出的整改意见或建议落实情况。

(八)负责本部门的印章、档案管理以及内勤工作。

(九)完成集团公司领导交办的其它工作。

(一)年龄35岁以下,全日制本科及以上学历,审计、会计、建筑工程等相关专业毕业;

(二)具有3年以上审计相关工作经历,能够独立开展审计工作;

(三)持有中级会计师、审计师及以上职称,持有注册会计师职业资格者优先考虑;

(四)有工程管理或工程审计相关工作经历的可适当放宽条件;

(四)原则性强,具备较强的文字表达和沟通协调能力。

3. 招聘流程:简历投递---简历筛选---招聘考核---确定录用意向。